同學(xué),你好
不是,可以開票,只是開票額度沒(méi)有更新
老師,你好,我們是個(gè)體戶,9月份剛開業(yè),現(xiàn)在申報(bào)第三季度的稅,如果增值稅申報(bào)不成功的話,個(gè)人所得稅就申報(bào)不了,是嗎?
老師,9月報(bào)銷時(shí)沒(méi)有看清楚通行費(fèi)電子發(fā)票上面的稅號(hào)是否正確,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號(hào)不對(duì),現(xiàn)在如果更換正確的發(fā)票回來(lái),是不是9月份做賬掛其他應(yīng)付款-員工。10月份等收到正確的發(fā)票在發(fā)票核銷掉往來(lái)?
老師好,1月份開票時(shí)把其中一個(gè)商品的稅率選成9%了(應(yīng)該是13%),現(xiàn)在購(gòu)買方給開的紅字專用發(fā)票信息表上稅率都開成13%了,導(dǎo)致現(xiàn)在我這邊開不了紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這種情況是不是讓對(duì)方重新申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表?能不能對(duì)方只把9%稅率的這個(gè)商品申請(qǐng)紅字發(fā)票?
老師好,我公司是一般納稅人在9月10月分別開出專票。在11月月頭時(shí)得知對(duì)方是小規(guī)模,然后就把9月10月的發(fā)票紅沖了。但是由于某些原因暫時(shí)不知道能不能在11月內(nèi)能否把普票補(bǔ)開給對(duì)方。然后我想問(wèn)的是:10月的增值稅公司是還未申報(bào)的。那么已經(jīng)紅沖9月10月的專票金額要在10月的增值稅申報(bào)期內(nèi)填寫未開票收入嗎?還是只填寫10月的?還是說(shuō)不用填寫呢?如果在11月15號(hào)前能把普票補(bǔ)開給對(duì)方是不是就不用填寫未開票收入了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,一般納稅人稅盤注銷后,是不是不能再通過(guò)增值稅申報(bào)客戶端申報(bào)增值稅呀?如果申報(bào)增值稅,是在哪里申報(bào)呢
我們是老項(xiàng)目的房地產(chǎn)企業(yè),對(duì)方開了一張建筑工程服務(wù)3%專票,我們可以抵扣嗎
我們是一般企業(yè),采購(gòu)貨物要簽合同嗎?合同供方簽還是需方簽?怎么開?采購(gòu)發(fā)票開完要不要交印花稅?
單位是一般納稅人,2020年10月購(gòu)入一輛車,賬面價(jià)值是1118787.62元,購(gòu)進(jìn)時(shí)已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計(jì)提完折舊。2025.8月開出一張40萬(wàn)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒(méi)有其他辦法
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開勞務(wù)普票嗎?
老師,能請(qǐng)教一下總公司與分公司是跨省的,獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購(gòu)貨物是必須要簽采購(gòu)合同嗎
開發(fā)票增值稅13萬(wàn),我要交增值稅12萬(wàn),小稅種交多少錢怎么算
我問(wèn)一下,就是我們公司他們之前買來(lái)生產(chǎn)的那個(gè)設(shè)備機(jī)臺(tái),然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個(gè)的話,發(fā)票我們可以自己開嗎?嗯,要怎么開具?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報(bào)怎么調(diào)平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個(gè)點(diǎn),能開6個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)或者2個(gè)點(diǎn)的普票嗎?
那額度沒(méi)有更新,那能正常開票嗎?如果上個(gè)月還剩額度1萬(wàn),我現(xiàn)在要開3萬(wàn),如果額度沒(méi)有更新,能開出3萬(wàn)的發(fā)票嗎?
同學(xué),你好
那開不出。只能開1萬(wàn)的發(fā)票
好的,謝謝。
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!