知道費用是半成品,月末結轉到生產(chǎn)成本 完工入庫轉庫存商品 你銷售出去再結轉到主營業(yè)務成本
老師好,我們企業(yè)是生產(chǎn)女包的,現(xiàn)在客人供我選擇,是開加工費給他還是開成品票給他,開成品票,他那邊可以開材料費給我們抵扣開票的稅,那開加工費給他,我們企業(yè)有什么可以抵扣稅,一直這樣開加工費,對企業(yè)來說,是不是會影響多交企業(yè)所得稅呢
老師,我想問下我公司對外是制造企業(yè),但是銷售商品(有國內銷售和出口銷售)都是沒有加工,制造生產(chǎn),是供應商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請問這個我拿到進項發(fā)票,可以全部抵扣進項稅額嗎?
老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),請問購買的用于生產(chǎn)車間的五金機電材料,入賬該計入什么科目?還有最后一筆物流提模具清洗劑費用42元,后面附了兩張這種小單子,我沒看懂,這種提貨費用,是物流產(chǎn)生的快遞費嗎?還是?
農(nóng)產(chǎn)品加計扣除失敗,說企業(yè)是科技推廣和應用服務,可是我找了稅管員說我們企業(yè)制造業(yè)的,可以扣除,她也找不到為什么,有沒有老師知道為什么會這樣
老師你好!我們單位是商貿企業(yè),1-3月都沒有業(yè)務,是不是報表沒有營業(yè)成本是合適的。還有一家企業(yè)是生產(chǎn)加工企業(yè)也是沒有業(yè)務,沒有營業(yè)收入,但是有攤銷費用所以營業(yè)成本就是這個攤銷制造費用
單位是一般納稅人,2020年10月購入一輛車,賬面價值是1118787.62元,購進時已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計提完折舊。2025.8月開出一張40萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應該是40/1.13*13%),有沒有其他辦法
老師,這個經(jīng)營范圍可以開勞務普票嗎?
老師,能請教一下總公司與分公司是跨省的,獨立核算和非獨立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購貨物是必須要簽采購合同嗎
開發(fā)票增值稅13萬,我要交增值稅12萬,小稅種交多少錢怎么算
我問一下,就是我們公司他們之前買來生產(chǎn)的那個設備機臺,然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個的話,發(fā)票我們可以自己開嗎?嗯,要怎么開具?
老師,請問24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報怎么調平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個點,能開6個點或者9個點或者2個點的普票嗎?
給對方開的票,2023年開的普票,狀態(tài)是未入賬,那老師,我們做賬的時候,應該選擇入賬狀態(tài)嗎?
其他收益是損益類科目,遞延收益是嗎?轉為持有待售資產(chǎn)后,什么時候不計提折舊,是當月還是下月?