你好,應(yīng)該是4月才對(duì)的
2月所屬期在異地預(yù)繳增值稅1.1萬(wàn)元,但是2月份沒有開票,2月所屬期申報(bào)也沒有申報(bào),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是要去改2月份的報(bào)表,還是可以在三月份所屬期一起申報(bào)呢?
老師你好,我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒有預(yù)繳,到5月來(lái)預(yù)繳所屬期屬于5月,那我們現(xiàn)在申報(bào)的是四月增值稅,這樣異地5月預(yù)繳的稅能拿回當(dāng)?shù)?月的抵嗎
我異地預(yù)繳增值稅所屬期是4月的,企業(yè)所得稅所屬期填的5月的,個(gè)稅我申報(bào)的是4月的,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月5月可以核銷外經(jīng)證嗎
增值稅一般納稅人申報(bào)表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬(wàn)元,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬(wàn)元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬(wàn)元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬(wàn)元,那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn) 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫(kù),請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在申報(bào)所屬期4月份申報(bào)表時(shí),本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫(kù)增值稅稅額?
這個(gè)答案里面說(shuō)自然人平均每個(gè)月租金不超過(guò)10萬(wàn)的情況下是免征增值稅的。比如說(shuō)個(gè)人出租個(gè)人住房月租金沒有超過(guò)10萬(wàn)塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬(wàn)的話,又該怎么算呢?還有個(gè)1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
這個(gè)年付現(xiàn)成本3000是什么意思,為啥在計(jì)算第3和第5的時(shí)候要把這3000考慮進(jìn)去,可否講講其中的原理
這道題答案不對(duì)吧?幫我分析一下,謝謝。
這個(gè)案例第二年的分錄是不是借:遞延所得稅負(fù)債,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅12.5?
老師,這個(gè)第一問(wèn)的第三小問(wèn),為啥折舊和攤銷不考慮所得稅,每年可產(chǎn)生的稅后營(yíng)業(yè)成本不是考慮了所得稅嗎?做題暈了,感覺有時(shí)候折舊又考慮所得稅,有時(shí)候又沒有
我發(fā)票提額度時(shí)出現(xiàn)查詢未辦結(jié)票種核定
老師,麻煩請(qǐng)教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒掃碼槍,沒有出入庫(kù)表,不涉,不涉及稅務(wù),也沒有手工記錄的銷售臺(tái)帳)6月30日未盤點(diǎn),7月1日~5日一直在營(yíng)業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無(wú)法得出,學(xué)生刷校園卡消費(fèi),可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問(wèn),已知5月31日庫(kù)存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉(cāng)退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
銀行戶余額不足,這個(gè)月社保沒扣完,還能補(bǔ)繳嗎
機(jī)票哪些可以抵扣,是票價(jià)加燃油附加費(fèi)嗎
麻煩寫一下資料二的錯(cuò)誤分錄和正確分錄
我是4月份開發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有預(yù)繳,在5月份申報(bào)4月份的時(shí)候,還沒有預(yù)繳,5月底才預(yù)繳的
那申報(bào)可以的話就不要緊