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老師,請問一下,我們是電商行業(yè)的。買家退貨,我們再把產(chǎn)品退回供應(yīng)商翻新,每臺需要收取維修費。如果在收到退貨的時候,入庫成本按實際成本減掉維修費的話,會導(dǎo)致期末加權(quán)單價變小。因為維修費較多,這個怎么處理比較好呢
老師你好,我這邊遇到了一個社保退回的問題,有個員工9月社保是360.06元。9月工資沒有發(fā)的,她辭職了,然后9月社保291.48元退回我們公司用來沖減11月的個人繳納社保金額,醫(yī)療68.58沒有退,我這邊11月繳納社保3人總額是977.16,但是打印出來的社保費是685.68元,就是這個退回的差額291.48元是怎么做分錄呢
老師,我有一筆攤銷,攤銷到最后一個月,知道下個月會退回來下部分款,原來攤銷3200后面退回2240,攤銷在最后一個月,最后一個月是23年一月,我把原來的攤銷3200改成960(3200-2240)了,然后借其他應(yīng)收款2240 銷售費用960,貸攤銷費用3200這樣做對的嗎,那完整的會計分錄怎么寫呢
老師 請教個問題 就是我們有一家子公司 有個云南員工報銷費用的時候多報銷了930元 當(dāng)時她們已經(jīng)付了 后面才提交的釘釘審批流程 然后我們看了不對 多報銷了 然后就叫她把這930元退到我們國芯的公司賬戶上 他個人打在我們公司賬上的 那收到的這錢我該怎么做分錄呀
老師,有一個情況是這樣的。22年付一筆策劃費8萬,之前會計做了借:長期待攤費用,貸:銀行存款8萬。23年借:管理費用,貸:長期待攤費用8萬?,F(xiàn)在24年因項目解約,需要對方退回56000元,24年退了第一筆費用36000元,這個應(yīng)該怎么做分錄? 還有一個情況就是宅基地流轉(zhuǎn)費用,23年做借:長期待攤費用,貸:銀行存款12萬。24年又退回9萬的費用不流轉(zhuǎn)了,我們收到這筆錢的時候應(yīng)該怎么做分錄,長期待攤費用也還沒有攤銷。
麻煩老師解答一下,徹底不會了?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對方能給開發(fā)票嗎?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費單價是取不含稅單價核算吧?
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
請問老師汽車拆解報廢回收企業(yè)回收整車,拆解后銷售配件,怎么核算成本?
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
您好,王志平的年租金是14萬,提前退費退了19968元,所以實際要攤銷的金額是140000-19968=120032元,合同從2024年8月22日到2025年8月21日共12個月,已經(jīng)收了113000元,退費后剩余待攤銷金額是113000-19968=93032元,按剩余10個月(假設(shè)已履行2個月)分攤,每月攤銷93032÷10=9303.2元,表格里新增一行記錄退費19968元,原攤銷行調(diào)整后每月確認收入9303.2元,1-10月每月填9303.2元
1月是為基準(zhǔn)月,然后后面是按80%攤銷
?您好,王志平的年租金是14萬,提前退費退了19968元,所以實際要攤銷的金額是140000-19968=120032元。合同從2024年8月22日到2025年8月21日共12個月,1月是基準(zhǔn)月,后面按80%攤銷。已經(jīng)收了113000元,退費后剩余待攤銷金額是113000-19968=93032元。1月攤銷金額是93032÷12=7752.67元,2-12月按80%攤銷,即7752.67×0.8=6202.13元。表格里新增一行記錄退費19968元,原攤銷行調(diào)整后1月確認收入7752.67元,2-12月每月確認收入6202.13元。