可以的,可以這么做的。只要符合要求就行。
看圖,我們幫萬申做項目,備案的技術開發(fā)合同,這個云服務器是1萬,不免稅,技術開發(fā)費108萬,申請備案,開了普票可以免增值稅,這個云服務器是我們租賃別人的,進行開發(fā)的,上家開給我們6%的稅率,我們開給下家(萬申)稅率是6%嗎?開票名稱寫什么?可以開專票嗎?
老師,出口技術服務是需要做跨境應稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應稅行為免征增值稅備案時跨境應稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費的專業(yè)技術服務,提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
請問老師,我司軟件開發(fā)企業(yè)向境外(香港、臺灣)提供研發(fā)服務,可以免增值稅吧?我要在電子稅務局備案,是從稅收減免-跨境應稅行為免征增值稅報告這里嗎?謝謝。
郭老師,跨境電商,商務局海關稅務備案都完成,我們銷售日用小商品,比如,公戶付款給供應商,他們開具發(fā)票,亞馬遜直接提現(xiàn)到公戶(人民幣),我們按照提現(xiàn)數(shù)據(jù)確認銷售收入,這個對不對 然后,我們的貨物是貨代直接提走到海外倉,把電子口岸的IC卡給貨運代理,以我們的名義出口報關 如果我們是小規(guī)模,等于可以申請免稅,如果上游沒有發(fā)票, 是不是不可以免稅,跟上游發(fā)票有沒有關系 如果我們是一般納稅人,上游取得進項專票,跟報關單完全一致,申請退稅的話,是直接按照進項票的進項稅額退稅么?
客戶是國外的公司,我們研發(fā)了平臺,供客戶使用,付平臺使用費,我們給對方開具信息技術服務費發(fā)票,這個發(fā)票的稅收分類編碼對應的是信息系統(tǒng)服務,這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務局進行退免稅備案就可以
老師,4000元勞務發(fā)票要交多少個稅了?
老師,比如說空調(diào)采暖費,應收賬款明細登記到某個單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費同時登記
老板的一個合作的人要分紅 這個錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
老師,有這樣的一個情況,電費戶名是我們公司的,電費是別人公司交的,我們公司收到了國家電網(wǎng)開進來別人公司的電費發(fā)票,我們老板現(xiàn)在要把發(fā)票開給別的公司,這樣風險大嗎
老師,您好,請問下,財管考試會考標準成本的綜合題嗎?
老師,現(xiàn)在繳注冊資本有什么規(guī)定嗎?還是備注那注明是投資款就好了?
老師,法人把自己的公寓租給公司作為辦公地址,會有風險嗎,首次退稅審核能過嗎
公司一般賬戶收貨款,要正常開票 交稅嗎
請問老師,甲乙兩個自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊資本減到50萬,由甲一個人持有(已實測過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,公司打款40萬給乙,做憑證借實收資本乙 50萬,貸銀行存款40萬,貸方余10萬,是做未分配利潤還是做資本公積更合理?麻煩懂的老師回答一下,謝謝
作為物業(yè)公司,以往多收宏進建材的垃圾費是9818.6元,用9818.6元來沖減6月份物業(yè)費垃圾費水電費共計3061.65元,這個是借方是什么科目呢?我這里借:應收賬款—垃圾費3061.65應該是錯誤的吧?以上先紅字沖9818.6元對嗎?