對(duì)應(yīng)就應(yīng)該是銀行存款科目的,
我想問一下,上一任會(huì)計(jì)做的帳,出的資產(chǎn)負(fù)債表,實(shí)際上并沒有收到實(shí)收資本100萬,他把做進(jìn)去了,所在銀行存款也沒有100萬多,稅也是沒有的,那現(xiàn)在2021年要接他的帳怎么去把這些數(shù)量調(diào)整呢?
請問:我們9月份只有進(jìn)項(xiàng)票沒有銷項(xiàng)票,所以應(yīng)付稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,但這個(gè)余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒計(jì)算進(jìn)去,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平,差額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?
老師以前會(huì)計(jì)給做的賬不對(duì),成本沒做進(jìn)去,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三百多萬,我現(xiàn)在怎么能調(diào)一下呢?
老師,去年8月份實(shí)收資本的金額填錯(cuò)了,可以修改嗎 我們營業(yè)執(zhí)照注冊資金1000萬,當(dāng)時(shí)到賬2000萬,我全部填到實(shí)收資本去了,其實(shí)另外1000萬是股東借款,這樣可以修改嗎?如果可以修改,那我需要把去年的報(bào)表都去進(jìn)行更正嗎?
老師,你好,問你一下,我們以前會(huì)計(jì)錄2023年期初余額時(shí)把實(shí)收資本沒有錄進(jìn)去,我也不知道他們賬是怎么平的,現(xiàn)在就是期初沒有實(shí)收資本,我應(yīng)該怎么加著錄進(jìn)去
老師 股東分紅是按照內(nèi)賬流水分紅還是按照外賬未分配利潤分紅呢?
老師,請問一下我們是商貿(mào)公司給另一家也是商貿(mào)公司借款,利息按照銀行利率收,請問利息開票的名稱選擇什么,稅目是什么?
老師麻煩問一下公司把名下的貨車賣給了分公司,開具了二手車銷售發(fā)票,請問需要交哪些稅?
開公司車子出去,取得的高速公路通行費(fèi)發(fā)票入汽車費(fèi)還是差旅費(fèi),還是什么?
企業(yè)的無票支出每次500元嗎?還是說固定每月不要超過多少!公司買了蛋糕那些沒有發(fā)票的
甲公司適用的所得稅稅率為25%,2×24年實(shí)現(xiàn)利潤總額1000萬元,本年轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異80萬元,上述暫時(shí)性差異均影響損益。不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng),甲公司2×24年應(yīng)交所得稅為( )萬元。
產(chǎn)假期間應(yīng)發(fā)績效工資嗎?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,唯一自然人股東轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)給另一自然人。 采用凈資產(chǎn)核定法,企業(yè)當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表中企業(yè)實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤,所有者權(quán)益這些項(xiàng)目看哪個(gè)數(shù)值計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)稅啊?
老師,為啥投房里面有的分錄是其他綜合收益,有的題寫的又是留存收益(盈余公積,未分配利潤)呢
請教,2022年取得了成本發(fā)票,被證實(shí)是虛開,有稅務(wù)處理決定和處罰決定書,錢已經(jīng)繳納,想請教如何調(diào)整當(dāng)年的應(yīng)付賬款明細(xì)?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅、?那原來的應(yīng)付賬款如何減少呢?
老板說十年前是現(xiàn)金存的驗(yàn)資款
你看看這個(gè)圖
要查當(dāng)年做的賬,是怎么體現(xiàn)那個(gè)存入的現(xiàn)金的?