直接做計提工資相反分錄
去年11月份忘記計提工資了,今年發(fā)現了,已經交了所得稅,財務報表已經報了,現在做發(fā)工資賬呢,應該怎么處理?。?/p>
老師,6月做賬時計提了一筆成本,現在做7月賬,這筆計提應該怎么處理
5~6月計提的工資到8月份才發(fā)放,8月份做5~6月工資發(fā)放的時候發(fā)現5月6月的工資計提多了,辛苦老師指導一下像我這種情況應該怎么處理?5~6月計提工資時的分錄:借:生產成本—工資 管理費用—工資 研發(fā)支出—費用化支出—工資 貸:應付職工薪酬—職工工資 因實際發(fā)放工資比計提的少,8月做賬應該怎么處理這個做計提的工資?
老師,在2025年1月份發(fā)放工資時發(fā)現2024年12月份計提當月工資時多計提了200元,這種情況應該怎么處理
老師,請問現在發(fā)現23年工資多計提100元,這種要怎么處理
預收賬款可以做無票收入嗎
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應該怎么做呢
老師你好,航天信息開的財稅增值服務發(fā)票,型號:樂享權益,開的普票578元,請問老師怎么做賬?急急
老師您好,請問電梯維修屬于什么服務?
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應該怎么做呢?是這樣的,這個廠房是我們公司老板個人的,電費戶名又是我們公司的,電力局就把電費開給了我們公司,老板個人又沒有給公司開過房租發(fā)票?
老師 睫毛膠水開票碼是多少
老師啊,之前買的油卡,他們公司改名字了,這次打款要打到新的賬戶名字中,那我之前公司和他們公司打款的還有掛賬應付賬款,這次打款的名字都不一樣了,他們開票過來是他們新公司的抬頭,那我做賬怎么辦,不就有掛賬了嗎
老師,新的規(guī)定是不是,新成立的公司必須5年內完成注冊資本實繳啊
老師發(fā)票開的會展服務和會議費有區(qū)別嗎,分別入什么科目
老師,我想問下我新接手的一個公司,固定資產折舊明細表,到2024年5月從24年6月開始,折舊明細就沒有表格開始管理了,那我后面賬面有很多賣掉了,或者其他處置了,我前面的會計折舊金額都是復制上月數據得到的,我現在想把這塊明細表從8學補起來,該怎么做
發(fā)現多計提了2611元,現在就是將這多計提的部分做相反分錄嗎?
是,現在就是將這多計提的部分做相反分錄
老師,那摘要就應該怎么寫
摘要可寫沖銷7月多計提工資