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老師,請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年工資多計提100元,這種要怎么處理

2025-03-11 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-11 14:45

可直接在今年沖銷多計提的100元,減少25年費用

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快賬用戶1881 追問 2025-03-11 14:47

老師 對方還把這多計提的一百元用銀行存款在23年發(fā)放了,其實并未發(fā)放,要怎么調這筆憑證啊

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齊紅老師 解答 2025-03-11 14:49

意思是現(xiàn)在銀行存款余額也不對,差這100元 ?

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快賬用戶1881 追問 2025-03-11 15:03

對的 因為她用了銀行存款發(fā)放這多余的100元,其實實際沒有發(fā)放,賬上發(fā)放了

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齊紅老師 解答 2025-03-11 15:06

借:銀行存款 貸:應付職工薪酬

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快賬用戶1881 追問 2025-03-11 15:07

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-11 15:07

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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可直接在今年沖銷多計提的100元,減少25年費用
2025-03-11
你可以直接在當期沖回,比如之前計入了管理費用,沖回時: 借:應付職工薪酬 貸:管理費用 一般實務中,建議少用“以前年度損益調整”科目,查賬的時候比較打眼。
2025-05-11
直接沖掉計提的工資就行了,借方沖掉所有者權益科目,貸方沖掉應付職工薪酬
2025-05-11
直接紅沖多計提的200就是
2025-02-21
直接做計提工資相反分錄
2025-08-29
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