同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款 -30310.1
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)收賬款 29958.5
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷
申報表正常做,增值稅是匯總填寫的
5月份購入,借,庫存商品100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額13,貸:預(yù)付賬款113,已認(rèn)證抵扣了,7月份我們開了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開了一張113的發(fā)票給我們,因為當(dāng)時品名開錯了?,F(xiàn)在7月份,進(jìn)項稅額這些,如何做會計分錄,完整的,謝謝
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務(wù)報表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
學(xué)堂老師,您好,咨詢一下,就是11月發(fā)票已出口退稅認(rèn)證,因出口退稅過不去讓對方又重新開票,沖紅以后并重開,那這月申報增值稅的時候附表二里待抵扣進(jìn)項稅額需要填寫,那沖紅的進(jìn)項稅如何填寫呢?沖紅的進(jìn)項稅跟重開的進(jìn)項稅差1分錢,請教老師了,謝謝!
你好,我單位2022.11月份開了一張6萬元免稅發(fā)票,實際上是把稅率寫錯了,客戶也沒來拿,到了2023.1月又重新開了一張1%稅率的發(fā)票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現(xiàn)在如果沖紅還必須去稅務(wù)局嗎,需要改2年的申報表嗎
老師 您好 我們單位去年12月給車買保險6000 是專票 當(dāng)時認(rèn)證抵扣了 這個月紅沖了整張發(fā)票-6000 又重新開了一張5000的專票 那所有的會計分錄怎么做呢 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出這塊不會 謝謝
老師您好,我現(xiàn)在公司上家給我們打529.5萬賬款,公司總收入,這個錢到賬上我需要繳納哪些稅
公寓房不能用煤氣,申請餐飲許可證不知道能批嗎
老師,我想問一下,電費戶頭在我們公司名下,我們要怎么把這電費發(fā)票開出去呢
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)6月份工資多計提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這種賬務(wù)
郭老師,企業(yè)著火,我們賬上有什么要調(diào)整的,比如有損失原材料
臨時工工資一個月可以做多少
老師買了兩臺逆變器,我是入辦公費好還是固定資產(chǎn)好?
個體工商戶注銷時,賬上還有未分配利潤,之前每季度已經(jīng)繳納了給人經(jīng)營所得稅,那針對這部分賬上的未分配利潤還需要繳納嗎(沒有初始投資成本)
老師,請問一下養(yǎng)魚賣魚的公司,購進(jìn)飼料入什么費用?還是成本?還是原材料材料采購什么的哦?要入原材料 然后領(lǐng)用入生產(chǎn)成本的嘛?還是直接主營業(yè)務(wù)科目?。康怯袝r候開票少呢,直接入成本就成本高于收入了。
老師,開電子普通發(fā)票,要求含稅,稅額那里填0是吧