你好,這個(gè)是可以更正申報(bào)的。
老師,你好。我想問下。還沒有過報(bào)稅期,但已經(jīng)申報(bào)了還扣了個(gè)稅,現(xiàn)在還有幾名員工需要新增。現(xiàn)在還能更正嗎??
老師,我們有員工補(bǔ)發(fā)22年5月份工資,之前也沒有申報(bào)過,現(xiàn)在申報(bào)工資,22年的社保還能稅前扣嗎?
老師您好,因資金問題,23年全年的工資都沒有發(fā),現(xiàn)在24年發(fā)23年的工資,23的個(gè)稅要咋個(gè)申報(bào)呢? 專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除這些還能扣嗎?
老師:這個(gè)月可以補(bǔ)填報(bào)24年的個(gè)稅專項(xiàng)扣除嗎?去年的員工沒有填過。
社保補(bǔ)繳問題。 2024年12月的社保是在24年12月扣的。 但是12月的工資是在24年1月扣。在申報(bào)個(gè)稅時(shí)所屬期不管是12月還是25年1月都沒扣,那我能在申報(bào)個(gè)稅時(shí)所屬期2月補(bǔ)扣嗎?
火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表更正前填完提交的,利潤總額有變動(dòng),但是沒有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)提交的年報(bào)打回重填,這種情況報(bào)送的火炬系統(tǒng)里利潤總額跟匯算清繳申報(bào)表利潤總額不一致,會(huì)影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
老師,請(qǐng)問下,本期的未分配利潤=上期的未分配利潤+本期的凈利潤??
請(qǐng)問,取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報(bào)完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號(hào)開的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實(shí)際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒有發(fā)票,可以憑回單計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們?cè)谲囬g里建了辦公室,1、這個(gè)費(fèi)用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗(yàn)的呢?
老師您好,請(qǐng)問中級(jí)考試時(shí),科學(xué)計(jì)算器里面怎么輸入開根號(hào)的計(jì)算?
老師,本無付支無收,是什么意思
會(huì)有滯納金吧
你好,是的會(huì)有滯納金的。
會(huì)罰款不
你好,一般是不會(huì)罰款的。
給幾十個(gè)員工都沒報(bào)。。。
你好,這種你買了社保嗎?
買了社保的
你好,買了社保一般是可以補(bǔ)了。 但是是不是罰款,這個(gè)并沒有統(tǒng)一規(guī)定。