你好有贈送的部分的嗎
有報(bào)關(guān)單是按打折后的金額報(bào)關(guān),現(xiàn)在出現(xiàn)報(bào)關(guān)單金額小于出口發(fā)票的金額,這種情況怎么申報(bào)免抵退呢?按發(fā)票金額?謝謝~
老師,請教一下,就是我們的出外貿(mào)型出口,有報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單有三個商品明細(xì),開的進(jìn)項(xiàng)票只對應(yīng)報(bào)關(guān)單的一個商品,我申報(bào)的時候也是只申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進(jìn)項(xiàng)金額:6132.74,稅額:797.26 報(bào)關(guān)單對應(yīng)的商品是:6921.71金額 我申報(bào)的時候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
出口樣品有報(bào)關(guān)單但不收匯,如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?怎么計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
關(guān)于出口退免稅申報(bào):申報(bào)生產(chǎn)型企業(yè)出口退免抵申報(bào)表,金額什么都對上了,稅務(wù)說我申報(bào)的一個出口的產(chǎn)品有外購的情況(什么進(jìn)項(xiàng)對比出來的),但確實(shí)是自產(chǎn)的,這個怎么操作呀?
進(jìn)口一批樣品金額很少有報(bào)關(guān)單,報(bào)關(guān)單上的金額為60美元,但是沒交進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,這批樣品是會贈送給國內(nèi)A公司,我該怎么做分錄?
老師,進(jìn)口關(guān)稅和增值稅賬務(wù)如何處理
我們單位有很少一部分出口,現(xiàn)在是內(nèi)銷大于出口。每個月不產(chǎn)生留抵稅額,我需要做應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅額的這個憑證嗎?
老師合作社需要開自產(chǎn)自銷需要開免稅發(fā)票但是需要備案,在網(wǎng)上備案流程怎么弄
為什么價款已支付會形成資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)
我們公司的總分公司的個稅是分開報(bào)的,但是發(fā)放工資是從總公司發(fā)放的,賬上的工資數(shù)額和個稅上的不一樣,匯算清繳的時候應(yīng)該按哪個數(shù)字填寫
老師,你好,請問補(bǔ)以前年度收入,賬上是直接,借,應(yīng)收,貸以前年度損益嗎 ? 補(bǔ)交稅費(fèi),支付時直接,借以前年度損益,貸銀行存款,就可以嗎?
老師您好,我現(xiàn)在公司上家給我們打529.5萬賬款,公司總收入,這個錢到賬上我需要繳納哪些稅
公寓房不能用煤氣,申請餐飲許可證不知道能批嗎
老師,我想問一下,電費(fèi)戶頭在我們公司名下,我們要怎么把這電費(fèi)發(fā)票開出去呢
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)6月份工資多計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這種賬務(wù)
都是贈送的
那你在報(bào)關(guān)單里面有報(bào)關(guān)這些嗎? 沒有的視同銷售按國內(nèi)銷售交稅
有的話只需要視同銷售和國外一樣
出口樣品都是贈送的,有報(bào)關(guān)單,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不收匯。不是可以按照免稅申報(bào)嗎?現(xiàn)在是報(bào)關(guān)單報(bào)關(guān)金額1萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額2萬。想確認(rèn)下,申報(bào)免稅時候,金額按1萬還是2萬申報(bào)?
免稅 兩萬 按照10,000的話是不申報(bào)了