是的,就是那樣操作就行
上個月發(fā)票開錯了,這個月開了紅字發(fā)票,再重新開正數(shù)發(fā)票的時候開錯了,這個可以作廢或者下個月紅沖嗎
老師,7月份開的發(fā)票,開錯了,9月再從新開正確的,但是發(fā)票不夠了,可以先把正確的開了,紅沖的放10月份再紅沖?
老師,我用UK開了一張電子發(fā)票,抬頭開錯了,要重新開,當(dāng)月的,我是直接再開一張金額一致的負(fù)數(shù)發(fā)票,再開一張正確的發(fā)票,還是要紅沖以后再開一張正確發(fā)票呀?
老師你好,11月份開錯了幾張發(fā)票,忘了作廢,這個月需要紅沖,但是上個月是因為名稱開錯了,重新開的,上個月的收入需要正常記賬是嗎?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?產(chǎn)品開了兩遍發(fā)票,就是稅控編號的名字錯了
老師:我上個月有一張發(fā)票開錯了,要紅沖再開正確的,我是先紅沖還是先開正確的發(fā)票
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白,我代繳中獎?wù)叩膫€稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,入賬是通過“其他應(yīng)收款-代扣個稅”還是“應(yīng)交稅費-個人所得稅”比較合適呢?
分紅補稅怎么算。38萬
工資以外單獨發(fā)的值班費是計入什么科目呢?
老師,信息系統(tǒng)增值服務(wù)計入財務(wù)費用嗎?這個是建信融通兌現(xiàn)發(fā)生的費用,而且這個費用不是從基本戶走的,是從一般戶劃走的(一般戶沒有做賬),一般戶收到款都直接轉(zhuǎn)到基本戶了,開回了增值稅專用發(fā)票,這筆分錄可以這么做嗎?借:財務(wù)費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金
老師,發(fā)現(xiàn)去年一筆暫估入庫,其實去年已經(jīng)開票,沒有沖賬,現(xiàn)在查往來發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
我們公司租用別人的車,車上ETC是對方公司的,我們給他們打款,他們中間過一道然后給ETC,ETC給他們開具的稅點是3%,但是他們開給我們是只能開13%,這個怎么解決呢?
請問老師,公司現(xiàn)在減資,從50萬減到3萬,有50萬實繳,跟實繳有關(guān)系嗎
老師企業(yè)購買煙酒拿來送禮,入業(yè)務(wù)招待費,是否要交個人所得稅
老板讓把倉庫生產(chǎn)時間超過半年未發(fā)貨的產(chǎn)品,產(chǎn)品不能報廢,從利潤里邊減下來,我應(yīng)該怎樣做賬
匯算清繳中的工資薪金是包含公司繳納的社保公積金么