你好,是的,是要申報(bào)了。 沒有成本票就要先交稅了。
問一下,老板為了公司有成本票就上個(gè)月去注冊(cè)了一家個(gè)體工商戶,但這家個(gè)體工商戶沒辦到核定征收,只能查帳征收,現(xiàn)在問題來了,用個(gè)體工商戶開票給公司,公司有了成本票,但個(gè)體工商戶有了收入,沒成本,就要按經(jīng)營所得交個(gè)人所得稅了,這怎么辦呢?
老師好!我公司是個(gè)體戶,之前是核定征收,沒有做帳,就是按照核定的金額交稅,現(xiàn)在改為查帳征收了,是不是要做帳了?經(jīng)營所得申報(bào)的時(shí)候要填收入和成本,成本是實(shí)際發(fā)票入賬的成本填寫?
老師,我們有家公司個(gè)體戶上個(gè)月從核定變成查賬征收了,那是不是每個(gè)季度都得在個(gè)稅系統(tǒng)上報(bào)經(jīng)營所得稅
個(gè)體工商戶1月-9月是定額征收,10-12月變成查賬了,經(jīng)營所得怎么申報(bào),之前定額交的稅直接算成本里嗎
個(gè)體工商戶,之前是核定征收,因?yàn)槠遍_超了,變成查賬征收,也沒有成本票,在申報(bào)經(jīng)營個(gè)人所得稅,成本寫多少?。?/p>
公戶有進(jìn)賬,可以零申報(bào)嗎?
公司收到一筆款200萬,是老板前期個(gè)人和其他公司合作的收入,對(duì)方要用承兌匯票付款,能不能打到現(xiàn)有公司,掛往來代收代付
我發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)單的提單號(hào)跟提單的號(hào)碼不一致,但是貨代回復(fù)我是“報(bào)關(guān)單上的提單號(hào)碼是海關(guān)系統(tǒng)的,跟提單不一樣的哦”,應(yīng)該不行的把,我看要一致的
個(gè)體戶經(jīng)營者買車和車險(xiǎn)開給他本人的票能作為個(gè)體戶的成本票嗎?
公司買東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
老師,第一題C選項(xiàng)怎么理解,可不可以舉個(gè)例子
老師你好!我現(xiàn)在就是有個(gè)問題,公司稅負(fù)率比較偏低,但是未分配利潤又過高,這會(huì)不會(huì)有引起一個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),未分配利潤過高,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,是要進(jìn)行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是非常高的,需要交個(gè)人所得稅,怎樣解決未分配利潤過高難題,老師指導(dǎo)一下
成品油銷售,如果磅單和實(shí)收金額差異大,運(yùn)輸公司會(huì)賠付,這部分款,直接從運(yùn)費(fèi)結(jié)算扣除 ,賬面就一直有一個(gè)虛的庫存,如果開票做無票收入 ,這個(gè)應(yīng)收賬款一直掛著,沒有人給,應(yīng)該怎么處理?
老師你好!變壓器合并服務(wù)費(fèi)我怎么開票
老師,我們是建筑公司,關(guān)于預(yù)繳增值稅稅款,9%工程發(fā)票開了100萬,13%材料發(fā)票開了150萬,預(yù)繳的時(shí)候是只預(yù)繳這100萬呢?還是要預(yù)繳100+150=250萬的呢?
那就要全額交稅了,3月份開了太多,又沒有成本票
個(gè)稅里面我到現(xiàn)在都還沒申報(bào),因?yàn)橹霸陔娮佣悇?wù)局申報(bào)了
你好,是的。是要交稅。
三月份開了一張30萬普票
要不我把他紅沖掉好了
你好,你按實(shí)際賬上金額申報(bào)就好,
那不行,沒有成本票要要全額納稅的
你好,這個(gè)企業(yè)自己決定了,要么違規(guī),要么交稅。要么拿來發(fā)票。
我覺得紅沖也不算違規(guī)啊!
你好,你要紅沖的話,是可以的。