24年企業(yè)所得稅年報,不要調(diào)
老師好,請問22年做的進項稅額抵扣,然后24年告知這張發(fā)票不能抵扣做了進項稅額轉(zhuǎn)出,然后在24年補交了增值稅,企業(yè)所得稅以及三項附加稅,并且交了滯納金。請問應(yīng)該怎么記賬?
24年沒有交企業(yè)所得稅,需要調(diào)整匯算清繳嗎?
請問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準(zhǔn)則,24年10月開具通行費發(fā)票,但當(dāng)時未報銷入賬,也未實際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報表嗎?
2024年的餐費發(fā)票在2025年報銷入賬,現(xiàn)在進行2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,需要把這部分金額調(diào)整到24年去嗎?
老師,我司24年有一筆罰款支出,現(xiàn)在申報24年企業(yè)所得稅匯算清繳,這筆罰款支出50元需要做納稅調(diào)整嗎?
個體工商戶未取得發(fā)票,只有支出記錄可以稅前扣除嗎?稅法上面有約定嗎?
請問老師,個稅稅率當(dāng),是扣除各項扣除項,再按稅率當(dāng),還是扣除之前按稅率當(dāng)
我們公司是制作圖書的,客戶要求開票不開圖書,開印刷品*印刷費可以嗎
老師好,下個月申報個稅的話,要是只申報工資 沒有社保數(shù)據(jù)的話,個稅系統(tǒng)會不會跳提示的 工資人數(shù)與社保人數(shù)有差異,請求自查
本年用了以前年度損益調(diào)整調(diào)整了去年的數(shù)。我需要調(diào)整以前年度匯算清繳表嗎?
銷售傭金開票名稱可以開,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費還是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*傭金
老師,在外地給車輛加油,在網(wǎng)上開票,對方銷售信息是本地的中石化是怎么回事
老師,流動負(fù)債分長期和短期,那么長期借款屬于什么?
老師:以付個人勞務(wù)費方式公轉(zhuǎn)私,對方不用開票給我們公司嗎?
老師好!出口退稅申報具體時間在當(dāng)月申報期還是非申報期都可以?比如8月申報5-7月出口的,可以3個月合并報在8月申報期,也可以分別以實際出口月為申報期嗎?