日期填寫八月份 你看下你的銷售額100,000以內(nèi)會(huì)季度300,000以內(nèi)免地方教育教育附加享受了這個(gè)吧
1.某地產(chǎn)開發(fā)公司(增值稅一般納稅人),于2018年8月預(yù)售2017年7月開工尚未開發(fā)完畢的房地產(chǎn)項(xiàng)目,項(xiàng)目預(yù)計(jì)可供銷售建筑面積20000平方米,當(dāng)期銷售16000平方米,開具普通發(fā)票,發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)1000萬(wàn)元,另外收取選號(hào)費(fèi)100萬(wàn)元。開發(fā)項(xiàng)目總計(jì)向政府支付土地出讓費(fèi)400萬(wàn)元,支付拆遷戶部分拆遷費(fèi)100萬(wàn)元,均可以取得合法憑證。下列說(shuō)法正確的有( )。(注意:土地價(jià)款包含拆遷戶拆遷費(fèi),選號(hào)費(fèi)作價(jià)外費(fèi)計(jì)入銷售額。當(dāng)期可扣除的土地價(jià)款=支付的土地價(jià)款×(當(dāng)期銷售的面積÷可供銷售建筑面積),這是收入與成本配比原則) A.當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款500萬(wàn)元 B.該公司預(yù)繳稅額19.09萬(wàn)元 C.該公司預(yù)繳稅額30萬(wàn)元 D.該公司向機(jī)構(gòu)所在地正式申報(bào)應(yīng)納稅額63.64萬(wàn)元 這個(gè)怎么做呢
老師好!我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù),是一項(xiàng)工程,對(duì)方預(yù)付工程款時(shí),要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%,稅款約7萬(wàn)元,到了8月工程已經(jīng)交付,但是對(duì)方不驗(yàn)收,并以工程晚交了五天為理由,拒絕付款,并退還7月開具的發(fā)票,現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票,是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎?還是要填寫什么信息表?那這個(gè)已經(jīng)繳納的7萬(wàn)的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎?具體如何操作?
2×15年8月10日,星海公司支付價(jià)款2980萬(wàn)元購(gòu)人一處房屋,將該用于對(duì)外出租。8月25日,星海公司與B公司簽訂了經(jīng)營(yíng)租賃合同,將房屋出租給開始日為2x15年9月1日,租賃期為5年,年租金為180萬(wàn)元,自租賃期開始日起,每年9月1日按年預(yù)收租金。星海公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,該房屋折舊年限為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為100萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2x18年12月31日,星海公司對(duì)該房屋進(jìn)行減值測(cè)試,預(yù)計(jì)可收回金額為2100萬(wàn)元。2×20年8月31日,該房屋租期滿,星海公司將其收回后作自己的辦公場(chǎng)所,每年12月31日計(jì)提折舊確認(rèn)租金收入,假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)(10)2x18年12月31日計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(11)2x19年9月1日預(yù)收租金(12)2x19年12月31日計(jì)提折舊并確認(rèn)租金收入(13)2x20年8月31日收回房屋轉(zhuǎn)為自用(14)2x20年12月31日計(jì)提折舊(15)2x21年12月31日計(jì)提折舊。為什么2019年算折舊是這樣的((2100-100)/16*12+8)*12,那個(gè)8是怎么來(lái)的呀
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開具了電子專票30萬(wàn),其中 14405元 開錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒(méi)有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
老師你好!分紅都沒(méi)有交個(gè)稅,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)過(guò)來(lái),怎樣來(lái)降低未分配利潤(rùn),現(xiàn)在未分配利潤(rùn)過(guò)大,股東需要變更,是不是按占比核算未配利潤(rùn),才能股東變更,這時(shí)也需要交20%分稅,例如未分配利潤(rùn)有400個(gè),占比50%,股東400*0.5*0.20=40萬(wàn)元,這是交股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用,老師是這樣核算嗎?
老師,電商公司中途把企業(yè)支付寶入賬,期初支付寶有余額,怎么處理合適
老師您好,公司剩下25的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣,如果公司不開了,這些稅可以申請(qǐng)稅務(wù)局退回嗎
@董老師,我想我們肯定要每個(gè)月編了,因?yàn)槔习搴荜P(guān)注外單的利益,而且經(jīng)常要受日本那邊檢查,要發(fā)送報(bào)表。
老師殘疾人保證金,必須按照實(shí)際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點(diǎn)的
一般納稅人公司收到的水費(fèi)發(fā)票里的水資源和污水處理費(fèi)是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開給租戶公司的對(duì)應(yīng)稅率是3個(gè)點(diǎn),但是這個(gè)月稅務(wù)局通知我們要按9個(gè)點(diǎn)開票,并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個(gè)點(diǎn)開的發(fā)票而按3個(gè)點(diǎn)開的差價(jià),我想問(wèn)一下老師,這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個(gè)點(diǎn)的差價(jià)我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費(fèi)單價(jià)和水資源單價(jià)和污水處理的單價(jià)都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因?yàn)檎^D(zhuǎn)售的水電費(fèi)應(yīng)該是不能隨意加價(jià)的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營(yíng)范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類證書吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問(wèn)下個(gè)人欠了公司70萬(wàn),然后通過(guò)薪薪通平臺(tái),付給了勞務(wù)公司70萬(wàn),公司又欠勞務(wù)公司70萬(wàn),勞務(wù)公司收到了錢就不想給公司了,公司欠他們錢,那這個(gè)個(gè)人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
我們是一般納稅人企業(yè),應(yīng)該不會(huì)有這個(gè)問(wèn)題吧
一般納稅人也可以享受這個(gè)政策,你們不就是享受了嗎?
這樣的話,我該怎么操作啊
符合要求預(yù)繳的時(shí)候在這里面選減免性質(zhì) 不符合要求就不要選 直接交稅就是
我沒(méi)選減免,還是不行,幫我看下是哪里出錯(cuò)了
符合要求還是不符合要求?
已經(jīng)35萬(wàn)多了,肯定不符了,減免性質(zhì)代碼那我也沒(méi)選啊
那你在這里面點(diǎn)確定就行。
點(diǎn)完確定,下一步之后又彈出提示,還是這個(gè)
你這是第一次預(yù)繳還是第二次預(yù)繳了?所屬期八月份的稅款。