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你好老師我想問下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會(huì)有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收,那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類要緊嗎?因?yàn)榭颇坑囝~表就沒有預(yù)收賬款這個(gè)科目的

2025-08-26 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-26 16:53

不重分類要緊,會(huì)因違背準(zhǔn)則致報(bào)表數(shù)據(jù)失真(資產(chǎn)負(fù)債錯(cuò)列 ),誤導(dǎo)使用者對(duì)償債、經(jīng)營(yíng)能力判斷,且科目余額表無預(yù)收科目不影響重分類,需按準(zhǔn)則將應(yīng)收貸方余額重分至預(yù)收 。

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快賬用戶6684 追問 2025-08-26 16:54

但是這個(gè)預(yù)收都是做在應(yīng)收的,其實(shí)是發(fā)票沒來得及開。如果這個(gè)金額過大也有風(fēng)險(xiǎn)啊

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齊紅老師 解答 2025-08-26 16:55

這個(gè)一般沒事呀,只要不超三年就行

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快賬用戶6684 追問 2025-08-26 16:55

不超過三年?但是我們一年年累計(jì)下去的啊,每一年都有預(yù)收,發(fā)票沒來得及開的

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快賬用戶6684 追問 2025-08-26 16:57

到時(shí)候年末比如還有大額預(yù)收。那會(huì)認(rèn)為我們沒確認(rèn)收入嗎?畢竟現(xiàn)在誰會(huì)預(yù)付錢,其實(shí)是貨物早就發(fā)了,沒開票

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齊紅老師 解答 2025-08-26 17:01

那就沒事呀,貨物發(fā)了你做未開票收入就可以 或者做發(fā)出商品

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快賬用戶6684 追問 2025-08-26 17:04

我們都按開票來,實(shí)際都是三方客戶打錢,都不做未開票收入的

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快賬用戶6684 追問 2025-08-26 17:04

要很晚才來開票確認(rèn)抬頭,如果按理論都做未開票很亂的

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齊紅老師 解答 2025-08-26 17:19

那你就先做往來科目 等開票的時(shí)候再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶6684 追問 2025-08-26 17:25

那這樣的話。我預(yù)收那邊金額大,會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)嗎,資產(chǎn)負(fù)債表上。

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齊紅老師 解答 2025-08-26 17:33

你別做預(yù)收就可以了 你做應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2025-08-26 17:33

資產(chǎn)負(fù)債表上一般沒事

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快賬用戶6684 追問 2025-08-26 17:34

我是做應(yīng)收賬款的。但是報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表生成會(huì)自動(dòng)劃分。相當(dāng)于應(yīng)收的貸方她歸為預(yù)收了。咋辦。去改軟件的公式?不顯示重分類?

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齊紅老師 解答 2025-08-26 17:35

我知道,資產(chǎn)負(fù)債表一般沒事,年底之前發(fā)票開了就行

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