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我們是施工方掛靠一個(gè)有資質(zhì)的建筑公司,施工地是異地,需要異地繳款增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,還有企業(yè)所得稅,印花稅{印花稅是按合同不含稅總價(jià)的千分之三繳納的,以后就不用預(yù)交了}預(yù)交的稅款是我們施工單位自己的個(gè)人銀行卡繳納的,被掛靠單位收到業(yè)主的工程款后是不是需要把我所預(yù)交的所有稅款稅種都要退還給我,怎么退還?是私下給現(xiàn)金嗎?
老師你好,咨詢個(gè)問題,我們是做市政工程的,現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目短期之內(nèi)還開不了工,甲方現(xiàn)在要按合同預(yù)付我30%的工程款,這個(gè)工程屬于異地的,還需要到異地預(yù)繳稅款,我想問的是,我這筆預(yù)付款是不是得需要全額繳納稅款,這個(gè)項(xiàng)目還沒開工,也就沒有成本發(fā)票,那我這個(gè)所得稅也得全額繳納吧?那之后我正式開工了,能有成本票的時(shí)候,還能抵之前預(yù)付款時(shí)繳納的這個(gè)稅了嗎?
老師您好,這是稅務(wù)師稅二教材中的題,圖里我畫圈的地方,為啥要再減計(jì)50%?甲企業(yè)的應(yīng)納稅所得額在計(jì)算高某的個(gè)稅時(shí)候已經(jīng)按照出資比例除以2了,后面為啥還要再乘以1-50%?個(gè)體工商戶不超過(guò)100萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額減半征收,但是合伙企業(yè)沒有這個(gè)優(yōu)惠政策,是不是書上這個(gè)地方有錯(cuò)誤?謝謝老師
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過(guò)5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過(guò)5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
老師好,買車位需要上哪些稅,是跟二手房業(yè)主買的
請(qǐng)教一下老師,這樣把其他應(yīng)收款股東的掛賬平了,這樣做賬符合規(guī)范嗎?
我們銷售自產(chǎn)的肥料,要給對(duì)方返利,比如說(shuō)那個(gè)大袋肥,是31塊錢一袋兒,這樣兒的話,就是說(shuō)是要給他一袋返六塊錢,這樣兒的話,那是多少袋兒,反正是一共返1200塊錢。然后,半成品的話,是一噸返100塊錢,然30噸的話是返3000塊錢,一共就是返4200塊錢。老師業(yè)務(wù)說(shuō)這樣的銷售方式成立么?開發(fā)票怎么開?開票類目是什么?
敬老院6月份買菜8月份才補(bǔ)發(fā)票才轉(zhuǎn)款,下賬下到幾月份6月份我做過(guò)賬沒有這一筆,7月份沒做帳嘞,7月份菜票還沒給呢,我可以下到8月份么
第三問合同變更,不應(yīng)該是(1200+500)÷(2000+600)?成本價(jià)成本合同價(jià)款+合同價(jià)款?
老師,就是兩差異、三差異有沒有啥方法可以找到對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),直接給數(shù)據(jù)可以分清楚,有點(diǎn)彎彎繞就分不清楚了
老師好,請(qǐng)問23年開的紙質(zhì)專票,可以紅沖嗎?是購(gòu)貨方操作還是銷貨方操作?
請(qǐng)問老師 三年前有三個(gè)分錄錯(cuò)了 還可以紅沖嗎?會(huì)有什么影響謝謝
老師你好,B公司100%控股A公司,現(xiàn)想把A公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
老師,您好,我單位為一般納稅人營(yíng)業(yè)是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),今年把固定資產(chǎn)房產(chǎn)出租出去了,因?yàn)槭?005年買的,所以開給承租方是5%稅率的發(fā)票,請(qǐng)問這種用了簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況下,對(duì)于我單位哪些進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,哪些不可以抵扣
您好,多交的稅款是 532 減去 235,也就是 532 - 235 = 297 元,是的,就是按 532 - 235 來(lái)計(jì)算,因?yàn)楫惖仡A(yù)繳的 532 元是按施工地政策交的,而實(shí)際在機(jī)構(gòu)所在地內(nèi)蒙古按規(guī)定只用繳 235 元,兩者的差額 297 元就是您多交的稅款
老師,也就是說(shuō),按機(jī)構(gòu)所在地政策走,不按施工地的對(duì)嗎
老師,我申報(bào)個(gè)稅是在當(dāng)?shù)厣陥?bào)的,沒在施工地申報(bào),那核銷的時(shí)候會(huì)核銷不了嗎,
?您好,您在施工地按當(dāng)?shù)卣哳A(yù)繳了532元,回到內(nèi)蒙古按本地小微企業(yè)5%稅率再加地方60%減免政策,實(shí)際只需繳235元,多交的稅就是532減235等于297元,計(jì)算方式就是按532-235來(lái)算,多交的297元可以申請(qǐng)退稅或以后抵稅