你好,你在基礎(chǔ)信息表里面有沒(méi)有填寫(xiě)高新技術(shù)企業(yè)。
老師不是高新技術(shù)企業(yè),所得稅匯算清繳A107012研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表,需不需要填寫(xiě)?我們以后想認(rèn)定高新技術(shù)
老師,我們是高薪技術(shù)企業(yè),小微企業(yè),第二季度企業(yè)所得稅,該怎樣匯算? 1、最新稅率是怎樣的? 2,稅率也是25%嗎,不是15%?只有年底匯算才是15%?
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),也是小型微利企業(yè),今年在做所得稅匯算清繳時(shí),A107041表,高新企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表自動(dòng)帶出來(lái)前兩年度的數(shù)據(jù)。把當(dāng)年的銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)填到了無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額一行。怎么回事?自己也改不了。請(qǐng)教老師
老師,企業(yè)2023年11月份被公布納入高新技術(shù)企業(yè),2023年所得稅匯算清繳可以把之前按25%的所得稅稅率變成15%嗎?高新技術(shù)企業(yè)是企業(yè)所有的收入都享受15%的優(yōu)惠,還是只針對(duì)高新部分享受15%的優(yōu)惠?
老師,企業(yè)2023年11月份被公布納入高新技術(shù)企業(yè),2023年所得稅匯算清繳可以把之前按25%的所得稅稅率變成15%嗎?高新技術(shù)企業(yè)是企業(yè)所有的收入都享受15%的優(yōu)惠,還是只針對(duì)高新部分享受15%的優(yōu)惠?
原股東分紅可以委托第三人收款嗎?
我們共享單車(chē)運(yùn)營(yíng)商,執(zhí)法局沒(méi)收了我們一部分單車(chē),然后找了一個(gè)場(chǎng)地來(lái)停放這些單車(chē),這個(gè)場(chǎng)地的搭建裝修費(fèi)用需要我們公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)這筆工程款我們應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目比較合適?
老師,我們這邊工信部讓統(tǒng)計(jì)2025年一到七月份的工業(yè)總產(chǎn)值,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么如何計(jì)算如何得來(lái)的?和去年的有什么關(guān)聯(lián)?目前有24年資產(chǎn)負(fù)債表存貨280,收入919 , 2025年7月份資產(chǎn)負(fù)債表存貨301, 收入120,請(qǐng)問(wèn)1-7月份反正這個(gè)生產(chǎn)能力還有上一年產(chǎn)量上一年的產(chǎn)量上一年的工業(yè)總產(chǎn)值是多少
水力發(fā)電企業(yè),建設(shè)期間水輪發(fā)電機(jī)組供應(yīng)商因機(jī)組故障造成損失,協(xié)商向水力發(fā)電企業(yè)提供35萬(wàn)元備品備件。目前水電站已建成投入運(yùn)營(yíng),35萬(wàn)元備品備件已入庫(kù)簽收。水力發(fā)電企業(yè)需要將35萬(wàn)元備品備件計(jì)入存貨嗎?是否需要繳納增值稅, 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄
一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要求同個(gè)金額既開(kāi)發(fā)票又要開(kāi)收據(jù),這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶要不要報(bào)印花稅
合伙公司幫墊付租金,計(jì)提的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用_房租 借:管理費(fèi)用_物業(yè)管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款_永宏公司 現(xiàn)在已經(jīng)用銀行支付回這筆款給永宏公司應(yīng)該怎么做
老師,我們是建筑行業(yè),外地項(xiàng)目預(yù)繳,開(kāi)票當(dāng)月申報(bào)預(yù)繳??上略吕U納嗎?還是當(dāng)月就得繳納
請(qǐng)問(wèn)老師,兩自然人合伙開(kāi)有限公司A,A公司投資了B公司,占股百分之十,現(xiàn)在B公司虧損一百萬(wàn)但仍繼續(xù)經(jīng)營(yíng),A公司的兩個(gè)自然人有一個(gè)要退出,計(jì)算退出者承擔(dān)虧損金額時(shí),要不要加上應(yīng)承擔(dān)B公司的虧損100萬(wàn)*10%?
老師,我的軟件賬,是半截子賬,當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款上直接掛的一個(gè)供應(yīng)商的期初數(shù)據(jù)是5000元,現(xiàn)在付了4000元,那1000元應(yīng)該怎么調(diào)整?