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收入有的發(fā)票沒開,成本有的發(fā)票沒收到,就全部暫估入賬,那現(xiàn)在收入和成本的發(fā)票都有了,要怎么做賬呢,是把之前暫估的收入和成本全部沖回,然后按照實(shí)際的重新入賬嗎

2025-08-26 10:46
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齊紅老師

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2025-08-26 10:47

你好,是的,就是這樣操作。

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你好,是的,就是這樣操作。
2025-08-26
你好,在實(shí)際收到發(fā)票時(shí)候沖回。結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按照暫估。實(shí)際收到票也把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)沖了重新做一遍。存貨一般按照加權(quán)平均。
2020-11-12
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-10-28
同學(xué)你好,這樣理解不對(duì),要看具體的成本結(jié)轉(zhuǎn)核算方法,來(lái)確定是否要管后面沖紅暫估部分金額。
2021-08-29
直接把發(fā)票入賬沖暫估成本就可以??梢韵燃t沖,再重新入
2024-12-19
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