您好,你把這里拍我看下
請問個體工商戶,自己開電子普票。第三季度開票金額填寫錯誤,報的季收入超30萬(含開票與不開收入)。就是增值稅申報表第一欄總收入大于第三欄開票收入,但是第三欄開票金額填寫錯誤,是否需要更正。如果需要更正如何更正
增值稅申報表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動帶出的,然后第二欄其中:應稅貨物銷售額漏填兩個月,導致第二欄的本年累計和第一欄的本年累計數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報時也無法修改第二欄的本年累計數(shù)了,如果修改了會比對不通過
老師,小規(guī)模納稅人,本季度申報時,實際含稅收入是569140,開票不含稅收入是563504.96,申報時附表一第8欄只能填563504.95,這樣我應該怎么處理?所得稅的收入按哪個數(shù)申報?
老師我想問下,增值稅納稅申報表當時根據(jù)系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù),就直接申報繳納稅款了,現(xiàn)在要填加不開票收入數(shù)據(jù),申報表不能作廢是不只能更正填報數(shù)據(jù),那我交了的稅款他是給我退回還是說按我更正的數(shù)據(jù),核定補繳稅款
老師,我之前3月有過無票收入,申報的時候收入放在第一欄次,第二欄次沒算上收入,這筆無票收入9月開票了,第一欄次現(xiàn)在就不含這個收入了,第二欄次把這個收入算進去,現(xiàn)在申報結果是第一欄次應該大于等于第二欄次,難道我填錯了?
有境外客戶,我們打算開外幣賬戶,有港幣 美元等,要注意什么,我要進行匯率換算嗎,不懂這塊,怎么辦老師
老師,項目部空調(diào)7臺不到2萬元可以不入固定資產(chǎn),直接費用化不?
公司7月剛成立,進入稅務系統(tǒng)要報備,那像這個表格怎么填?公司的話是小規(guī)模企業(yè),那你教我填一下。
自然人減資可以嗎?需要交稅嗎?
營業(yè)收入凈額是利潤表哪里
您好老師,一般納稅人戶,只有一個股東是自然人,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)讓出去,換股東,實收資本金注冊是100萬,實繳資金金是0,就是沒有到位,應收賬款是50萬,多少錢賣是平價,求救老師
老師,其他入庫有數(shù)據(jù),其他出庫也有數(shù)據(jù),分錄是做之間的差額還是其他入庫和其他出庫都要做分錄
新注冊的分公司,不獨立核算,這個月只有一些工資,社保,房租之類的費用,做完之后是不是直接結轉(zhuǎn)本期損益就好了
老師,我們有二個工人年紀比較大,合同到期后我辭退他們需要補償啥嗎
向保險公司支付車輛保險費。 未收到發(fā)票。會計分錄
這里應該補交未開票的稅款呢,但是提交的時候通不過
補交的稅款正好是那個未開發(fā)票的增值稅款
你幫我看一下,我哪里填的不對呢,怎么報表通不過
第一欄是前面做的無票收入申報嗎?
第一欄加的專票無票收入,第二欄是原來實際開票的金額,你看這里填的對嗎
開的專票是按3%來開的,是吧
你這樣申報是對的,現(xiàn)在提交顯示什么了?
專票是按1開的,提交申報的時候提示校驗不通過
直接點強制申報就可以了