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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,原本是計劃不退稅,填報數據填在收入那里調增了,是不是要補記不開票收入要補交增值稅?如果不想交自己增值稅,有什么方法補救?謝謝

老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,原本是計劃不退稅,填報數據填在收入那里調增了,是不是要補記不開票收入要補交增值稅?如果不想交自己增值稅,有什么方法補救?謝謝
2025-08-25 08:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-25 08:49

是否補增值稅: 若調增的是增值稅應稅收入(如之前漏記的應稅銷售),且納稅義務已發(fā)生,需補增值稅;若調增的是非應稅收入(如不征稅收入調整),不涉及。 關鍵看調增收入是否屬于增值稅應稅范圍及納稅義務是否成立。 補救方法(限合規(guī)): 核查納稅義務:確認收入是否真到增值稅納稅義務發(fā)生時間,未到可暫不繳。 利用進項 / 優(yōu)惠:找未抵扣進項票認證抵扣,或看能否用增值稅優(yōu)惠(如加計抵減)抵減應繳額。 修正業(yè)務核算:若因會計處理或稅法理解錯導致,重新正確核算,按規(guī)調整計稅,減少應繳額。

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同學你好 對的 要補交的
2022-04-13
你好,正在解答中請稍等。
2023-04-10
您好 不需要改動財務報表,直接進行企業(yè)所得稅納稅調增調減,需要補繳的企業(yè)所得稅,直接通過以前年度損益調整去做賬 不需要補繳的話 不做賬務處理
2022-03-30
企業(yè)所得稅納稅申報表無法作廢,可以申報更正或補充申報
2023-07-14
是的,納稅調增那里應該填的是應納稅所得額,就是你那個收入額
2024-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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