同學(xué),你好
管理費用,放在借方負數(shù)
老師,單位工會經(jīng)費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費回撥時 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對嗎?
老師!稅局扣社保費,已經(jīng)從銀行扣費。 借:管理費用 貸:銀行存款 稅局退回錯扣社保費 借:銀行存款 貸:管理費用 這樣做分錄可以嗎?
老師支付招聘網(wǎng)認證費借管理費用,貸銀行存款,那么退回認證費怎么做會計分錄
原先交的費用退回,會計分錄是 借 銀行存款 貸 管理費用 還是 借 管理費用 -800 貸銀行存款 -800
老師你好:上個月中介費借管理費用39541.貸銀行存款,這個月款退回來了,會計分錄怎么做
不是高新技術(shù)企業(yè),可以有研發(fā)費用嗎
郭老師,母子公司的確定,是按哪個來確定,普通的,是持股比例50以上就叫母子公司嗎,怎么定義的
老師你好,是這樣,合伙經(jīng)營一家工廠現(xiàn)在準備散伙不干了, 期間我從廠子拿出86萬 會計給我們做了利潤表, 給了分配方案 三年廠子還剩余下155萬利潤 外加廠房84萬未賣得貨20萬 155萬被我拿走86萬 我還倒欠廠子11萬 然后廠房84+20貨物平分, 我得本金就沒有了 ? ?會計拿這個凈利潤表來分配 正常嘛,不應(yīng)該以凈資產(chǎn)表分配嘛,
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的(是一般納稅人)。打給生產(chǎn)廠家5萬元的貨款生產(chǎn)廠家會發(fā)給4萬元錢的貨并開專票,并把1萬元再打回我們的賬戶上,然后讓我們給他開服務(wù)咨詢的發(fā)票(1萬元的),這樣開服務(wù)發(fā)票是不是存在風(fēng)險?!原來是老板娘自己開現(xiàn)在要我來開請問老師我該怎么辦才好呢?
直接目標核心目標支持目標那個是哪一章內(nèi)容?
老師,保險合同的當(dāng)事人包括哪些?
老師麻煩幫忙解答一下這個題
個人出租住房。開普票,每月租金在10萬一下,開1.5還是免稅
老師您好!請問買十送一 金額那里公式怎么列 比方買那么多數(shù)量的東西 單價6.5元 用買十送一活動實際應(yīng)付多少金額
這道題的答案是a嗎?
是的,等真正做賬的時候管理費用我會放借方前面加負數(shù)
同學(xué),你好
好的,你的分錄正確
老師分錄借:銀行存款1894.2,借:管理費用:-1804,進項稅額轉(zhuǎn)出90.20,平臺上需要把它這張進項轉(zhuǎn)出勾選對吧
同學(xué),你好
進項稅額轉(zhuǎn)出,勾選平臺不做操作,在增值稅申報里面填寫就行
退回進項轉(zhuǎn)出的會計分錄您幫我看看,怎么寫
同學(xué),你好 借:銀行存款 1894.2 借:管理費用 -1804 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 -90.2
進說的是進項稅額吧!
老師是這樣吧!跟進項稅額轉(zhuǎn)出沒關(guān)系吧!有點混了
同學(xué),你好
是的,分錄是收到紅字發(fā)票的分錄
在增值稅申報系統(tǒng)里在主表和附表幾需要填寫稅額
進項稅額轉(zhuǎn)出需填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第13欄“本期進項稅額轉(zhuǎn)出額”,并根據(jù)不同轉(zhuǎn)出情形在對應(yīng)欄次(如第14-23b欄)填寫明細。
?第13欄“本期進項稅額轉(zhuǎn)出額”?:匯總反映所有需轉(zhuǎn)出的進項稅額,按表內(nèi)公式計算填寫。??
?第14-23b欄?:根據(jù)轉(zhuǎn)出原因分類填寫明細,例如:
紅字發(fā)票信息表注明的稅額填至第20欄;??
老師,我明白了,到時候就在增值稅附表二里的進項稅額轉(zhuǎn)出20欄里填寫數(shù)字90.2對吧!其他的不需要操作了是嗎,月底賬務(wù)還需結(jié)賬嗎
同學(xué),你好 其他不用操作了。 賬還是正常做的
老師,除了做這個賬務(wù),月底還需要結(jié)賬增值稅嗎
同學(xué),你好 增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)的,正常結(jié)轉(zhuǎn)