?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝](méi)有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問(wèn)題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說(shuō)是給沒(méi)有簽訂合同(就不簽合同)的客戶(hù)買(mǎi)了一個(gè)機(jī)器,九月開(kāi)的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶(hù)給了3000,9月公戶(hù)轉(zhuǎn)了12000,我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶(hù)買(mǎi)的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒(méi)有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒(méi)有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺(jué)得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫(kù),成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺(jué)就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師們,小建筑工程公司的一個(gè)700多萬(wàn)的合同,我們是乙方,就這個(gè)一個(gè)項(xiàng)目快竣工了,而且是分包出去的,等于項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質(zhì)承包的這個(gè)項(xiàng)目,合同里也寫(xiě)地非常明確乙方承包的施工隊(duì)農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動(dòng)合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實(shí)際上這部分人工費(fèi)甲方未按合同履行,而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資,但是這部分農(nóng)民工的個(gè)人所得稅申報(bào)在乙方公司提交的,我才來(lái)幾天,我所在的乙方公司小會(huì)計(jì)居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計(jì)提了工資,貸方都掛到其他應(yīng)付老板(表示墊付的)累計(jì)900多萬(wàn)了,可實(shí)際上賬上根本沒(méi)有那么多的錢(qián),這一個(gè)合同也就700多萬(wàn),工程款還都沒(méi)有及時(shí)撥過(guò)來(lái),卻要求開(kāi)票
在公司成立的時(shí)候有個(gè)3000萬(wàn)驗(yàn)資報(bào)告,而且也有轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶(hù),當(dāng)月又全部轉(zhuǎn)出了,后來(lái)給第一個(gè)財(cái)務(wù)做賬時(shí)也沒(méi)有給這方面的流水做賬,所以一直到今年賬上都沒(méi)有這個(gè)記錄體現(xiàn),實(shí)收資本為0,一直是老板打錢(qián)進(jìn)來(lái)運(yùn)營(yíng)的,現(xiàn)在老板突然說(shuō)到有這個(gè)事把單據(jù)也拿出來(lái)了,我想著如果補(bǔ)計(jì)入實(shí)收資本3000萬(wàn),那么其他應(yīng)收款金額太大,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),第二因?yàn)槲覀冑Y產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額也快到2000萬(wàn)了,入實(shí)收資本3000萬(wàn)后資產(chǎn)總額大于5000萬(wàn)導(dǎo)致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了,所以想問(wèn)問(wèn)各位前輩這個(gè)事情有沒(méi)什么兩全其美的方式解決
老師,我們總公司在東莞,然后蘇州成立了一家分公司,分公司為非獨(dú)立核算的,目前沒(méi)有開(kāi)票收入,目前一直做零報(bào)稅收入,我想如果一直零報(bào)稅的話(huà),是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榉止舅痪哂歇?dú)立運(yùn)營(yíng)的能力,他主要的工作是協(xié)助有一些售后的工作再處理,然后所有的回款銷(xiāo)售開(kāi)票都是由總公司開(kāi)出去的,目前工資的話(huà)也是在總公司支付,分公司有買(mǎi)社保、公積金,我想問(wèn)一下,如果后續(xù)的話(huà),非獨(dú)立核算的分公司開(kāi)票給總公司開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票六個(gè)點(diǎn),然后這樣是否合理?分公司繳企業(yè)所得稅的稅率是否可以按照小型微利企業(yè)來(lái)繳稅?因?yàn)槲覀兛偣镜脑?huà)是高新科技企業(yè),他是否也能夠享受到總公司的政策呢?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買(mǎi)的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢(qián)掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
老師,我們單位14年至20年期間總共累計(jì)凈利潤(rùn)200萬(wàn),可以不計(jì)提法定盈余公積直接分配一部分嗎
老師,接上的賬開(kāi)了發(fā)票了,但是沒(méi)有做賬,這種的怎么辦呀
郭老師,執(zhí)照讓別人用異常了,還有稅務(wù)罰款,這個(gè)一直不交會(huì)怎么樣啊
請(qǐng)問(wèn):公司可以為他人取得本公司或母公司股份,啥意思,這道題讀不懂啥意思?
?老師,房地產(chǎn)企業(yè)持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)屬于投資性房地產(chǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn):這道題怎么選,沒(méi)思路?
請(qǐng)問(wèn):最高額抵押啥意思,實(shí)際發(fā)生的債權(quán)余額高于最高限額,不懂這句話(huà)啥意思?
老師,債券投資,25年新增的部分,如果沒(méi)有減值,處置時(shí)差額計(jì)入投資收益,如果減值了,是不是相對(duì)減值計(jì)提的差額就去信用減值損失,
哪些類(lèi)目可以有國(guó)補(bǔ)????
股東相同,注冊(cè)的兩個(gè)公司,一個(gè)一般納稅人A,一個(gè)小規(guī)模B,員工有重疊人員一人(B公司法人代表人在A也有工資),小規(guī)模公司一般對(duì)接開(kāi)普票的客戶(hù),這個(gè)兩個(gè)公司有哪些潛在風(fēng)險(xiǎn)呢
您好,建筑公司項(xiàng)目已動(dòng)工但未開(kāi)票導(dǎo)致工程施工科目余額過(guò)大,影響享受小微企業(yè)政策,可以這樣做:按完工百分比法確認(rèn)收入和成本,比如一個(gè)1000萬(wàn)的項(xiàng)目已完成30%,就確認(rèn)300萬(wàn)收入和對(duì)應(yīng)成本,會(huì)計(jì)分錄為借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸記工程施工;對(duì)已發(fā)生但未取得發(fā)票的支出,可先暫估入賬,借記工程施工貸記應(yīng)付賬款-暫估,待取得發(fā)票后再調(diào)整;同時(shí)加強(qiáng)與客戶(hù)溝通爭(zhēng)取按工程進(jìn)度開(kāi)票,避免單一大額項(xiàng)目集中影響資產(chǎn)總額,這樣既能符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,又能優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)確保繼續(xù)享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策
以上我已明確,另外對(duì)于確認(rèn)收入,還是以上舉例該項(xiàng)目已完工30%,那我入賬為,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅,摘要填寫(xiě):按工程進(jìn)度確認(rèn)收入,待實(shí)際開(kāi)票時(shí),貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)),貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅(正數(shù)),是這樣嗎?有需要糾正的嗎?老師
?您好,你的處理方式基本正確,但需要做一些調(diào)整:按工程進(jìn)度確認(rèn)收入時(shí),應(yīng)借記應(yīng)收賬款貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),摘要填寫(xiě)按工程進(jìn)度確認(rèn)收入;待實(shí)際開(kāi)票時(shí),不需要做負(fù)數(shù)和正數(shù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅處理,而是直接正常開(kāi)具發(fā)票并做賬務(wù)處理,因?yàn)樵鲋刀惣{稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間與開(kāi)票時(shí)間可能不一致,提前確認(rèn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅是符合規(guī)定的,這樣處理既符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,也避免了負(fù)數(shù)和正數(shù)銷(xiāo)項(xiàng)稅的復(fù)雜操作,同時(shí)確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性
待實(shí)際開(kāi)票時(shí),正常開(kāi)發(fā)票后再入一遍主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅,和前面按工程款進(jìn)度入賬不是重復(fù)了嗎?老師
?您好,說(shuō)得對(duì),確實(shí)會(huì)重復(fù)入賬,正確的做法是:按工程進(jìn)度確認(rèn)收入時(shí),借記應(yīng)收賬款貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),摘要填寫(xiě)按工程進(jìn)度確認(rèn)收入;待實(shí)際開(kāi)票時(shí),不需要再確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅,而是做一筆調(diào)整分錄,借記應(yīng)收賬款(紅字)貸記應(yīng)收賬款(藍(lán)字),摘要填寫(xiě)開(kāi)具發(fā)票調(diào)整,這樣既避免了重復(fù)確認(rèn)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅,又確保了賬務(wù)處理的連續(xù)性和準(zhǔn)確性,同時(shí)不會(huì)影響稅務(wù)申報(bào)