沒事的,那個在年度匯算時退稅就行
你好,老師!我想問一下,我們是建筑業(yè)然后當月在異地預(yù)繳稅費后,次月在機構(gòu)本地報稅時,預(yù)繳部分抵減一部分增值稅后,進項稅票又抵扣了另一部分增值稅,最后應(yīng)納增值稅額為0,這算零申報嗎?會不會影響企業(yè)的納稅評級?因為我們企業(yè)上年的納稅評級為A,但是我們已經(jīng)連續(xù)六個月都以上面說這種形式的應(yīng)納增值稅額為0,雖然每個月都有異地交預(yù)繳稅,但是一直不明白這算不算零申報?會不會影響納稅評級?
本地申報應(yīng)納稅額部分用預(yù)繳稅款抵減,部分不用,這樣異地預(yù)繳稅款還有余額,那么不抵減的稅金怎么入賬?借未交增值稅 貸銀行存款,預(yù)繳稅金在未交增值稅借方有余額,現(xiàn)在繳納又是計借方,這樣不是留抵金額變大了嗎?
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項目地有個2%的預(yù)繳增值稅,這預(yù)繳中有可以抵扣的勞務(wù)和分包金額,回公司開票繳納差額稅款時,這部份勞務(wù)和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
老師你好,我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒有預(yù)繳,到5月來預(yù)繳所屬期屬于5月,那我們現(xiàn)在申報的是四月增值稅,這樣異地5月預(yù)繳的稅能拿回當?shù)?月的抵嗎
我們合作那家單位是勞務(wù)單位,沒有異地預(yù)繳,全部注冊地繳納的【我知道沒有異地預(yù)繳從稅法上是違規(guī)的】,現(xiàn)在我們的甲方(施工單位)需要完稅證明。我想知道這個沒有異地預(yù)繳,對我們甲方有影響嗎?
老師,這個能不能看電子版的啊
個人出租房屋給公司,房產(chǎn)稅是什么時候納稅?
老師,有一批模具,共110萬,單價1000元--1.7萬不等,我們現(xiàn)在要控制成本,我應(yīng)該怎么做這批模具的賬呢
老師你好,年金現(xiàn)值,P=A*(P/A,i,n),算的是把所有的A折算到0點,對吧?題目說算1-4年的現(xiàn)金凈流量,就是用這公式對吧,如果只是問現(xiàn)金流量,就不用折現(xiàn),是嗎?再確認一下
老師。一般納稅人,快遞文件開具專票可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)6月沒有污染物監(jiān)測設(shè)備,可否使用5月監(jiān)測數(shù)據(jù),如果不可以如何計算環(huán)保稅
個人出租房租給公司,公司需要發(fā)票,然后個人需要去稅局代開發(fā)票,需要繳納哪些稅?納稅的話,是個人去稅局代開發(fā)票的時候繳納的嗎?
個人樓房出租,年租金1萬4,稅務(wù)局代開發(fā)票時需要繳納多少稅費
老師,像下面這些經(jīng)營范圍能開營銷推廣服務(wù)費發(fā)票么? 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);
老師,我們有一批模具,有110萬,我們的成本很大,現(xiàn)在老板問了我一個問題,這個模具 我們是讓供應(yīng)商開模具材料給我們,還是開模具成品的發(fā)票給我們,如果開模具材料的發(fā)票,我怎么做賬呢
公司是異地預(yù)繳,現(xiàn)在就是把沒有預(yù)繳補齊,這樣存在預(yù)繳不抵扣,明年會退稅,可以不需要退稅嗎?放著等開票再抵扣,這樣可以嗎?
可以以后季度抵減稅的
用于以后季度抵減,但是稅額有點大,會不會有什么影響,稅務(wù)系統(tǒng)會要求退稅嗎?
沒事的,該退就退哈
退稅會查帳,就放在賬上可以嗎?有什么風險嗎?
本身就是預(yù)交的,那個是正常預(yù)交的退回,怕啥呢?
一般退稅會不會查帳,有些帳也不好讓他們查,有顧慮,放著等有項目在抵扣,放在帳上會產(chǎn)生什么影響
那個沒事的,稅局不會強行叫你退稅的
現(xiàn)在主要原因,交稅補齊等合作承擔稅費,老師有什么好方法讓合作方承擔稅費,
你們合作的時候怎么約定的,以合同為依據(jù)