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請(qǐng)問(wèn)老師,如果2025年6月取得的成本票,當(dāng)月已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在要把已經(jīng)入賬的成本拿到2023年度企業(yè)所得稅抵成本可不可以?

2025-08-22 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-22 15:52

你好,這是不合適的

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快賬用戶(hù)5374 追問(wèn) 2025-08-22 16:04

能不能是我2023年當(dāng)時(shí)暫估的成本,現(xiàn)在才收到票,如果是這種情況,該怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-22 16:05

若確實(shí)是這樣,先沖銷(xiāo)25憑證,再做分錄 借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估

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您好,你不沖銷(xiāo)的話(huà),2022年就入賬了,2023年再入賬就重復(fù)了
2023-08-17
你好,理論是不可以的,但是實(shí)務(wù)中有些企業(yè)這么做
2022-01-05
你好,如果你的成本有發(fā)票的話(huà),你可以借庫(kù)存商品,貸,以前年度損益調(diào)整。
2024-09-29
您好,您把原來(lái)的分路紅沖,然后再按照發(fā)票入賬。這個(gè)聯(lián)系稅務(wù)局可以??梢酝硕惢蛘呤堑挚垡院蟮亩惪?,因?yàn)樵瓉?lái)這個(gè)那個(gè)調(diào)整交稅了。
2023-08-17
確定能取得發(fā)票就不需要調(diào)增
2024-05-31
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