你好,你這個估計只能補(bǔ)稅了。光靠解釋是解釋不了的。
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題,1月份收到張進(jìn)項10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系,主要問題就是這個發(fā)票回來后會認(rèn)證,到時實際留抵的進(jìn)項怎么和實際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實際的,這個不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
您好老師,一般納稅人戶,零售煙酒業(yè)13%,現(xiàn)在因為進(jìn)項發(fā)票沒有抵扣,進(jìn)項大于銷項票,稅務(wù)來查賬,外賬至24.3.31庫存商品數(shù)是383萬,24.5.31庫存539萬,4-6月份開票168萬,這3個月其中工資和管理費(fèi)用大概17萬左右,假設(shè)所得稅季報申報是0,我需要計提151萬是不是,因為我還有進(jìn)項發(fā)票是60萬沒有抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)想知道實際庫存商品和外賬對比,繳納增值稅,我需要繳納多少合適?求解,我的實際庫存商品算法是539-151+60,這樣算對不對?這樣就多60萬沒有抵扣,可以解釋說60萬商品已經(jīng)到賬了賣了,這樣就交60萬進(jìn)項這一部分,行不行
老師您好,我是農(nóng)產(chǎn)品收購銷售業(yè)務(wù),我們是當(dāng)時收進(jìn)來多少價格,就銷售出去多少價格,不存在價差和損耗。 收購時: 借:庫存商品91萬 進(jìn)項稅(100萬?9%)9萬 貸:銀行存款100萬 銷售時: 借:銀行存款100萬 貸:收入917431.19 銷項稅:82568.81(100萬/1.09?0.09) 借:成本91萬 貸:庫存商品91萬 會有一個問題,收入是917431.19,成本91萬,有差額,但是實際上我沒有收入的,差額的地方是稅額。這個怎么解決呢
老師好好,我們公司會囤貨導(dǎo)致進(jìn)項一直大于銷項,公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項,如果全部做庫存商品又會導(dǎo)致資產(chǎn)可能會超過5000萬,應(yīng)該怎么做好啦?
老師,現(xiàn)在我要做一個表,進(jìn)項就按發(fā)票上商品的數(shù)量,銷售數(shù)量按收銀系統(tǒng)上的,這就是一個好大的工程,這個表一直就沒有,4月前也沒有庫存數(shù)據(jù),而且有些又沒有開發(fā)票進(jìn)來,但收銀系統(tǒng)里又入庫了,有些商品開發(fā)票的數(shù)量又比實際的多,這數(shù)據(jù)應(yīng)該也對不上啊,那我還要另外做一個表,進(jìn)項就按發(fā)票上商品的數(shù)量,銷售數(shù)量按收銀系統(tǒng)上的,這就是一個好大的工程,這個表一直就沒有,4月前也沒有庫存數(shù)據(jù),而且有些又沒有開發(fā)票進(jìn)來,但收銀系統(tǒng)里又入庫了,有些商品開發(fā)票的數(shù)量又比實際的多,這數(shù)據(jù)應(yīng)該也對不上啊,這個表怎么做呀
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報表?
財務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個錢去燃?xì)赓M(fèi),后面這個錢要從分包款里面加回來的,我現(xiàn)在賬面上想問下,付給總包的錢是計入往來款嘛,是計入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊資本金2000萬,轉(zhuǎn)讓2000萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時同事只做了一筆借銀行存款,貸營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額,沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊,之后才是做收回價款和做損益處理。按未開具發(fā)票報了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯了要怎么處理?
老師您好,請問公司有實繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?