不管是否勾選,收到發(fā)票都要做賬的,除非那個發(fā)票是虛假的
請問一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進行認證了,但是在11月的時候,供應(yīng)商把這個增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費用,借進項稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了!相當于這個發(fā)票不存在了
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
老師您好,我有一個問題:去年有一張專票已經(jīng)認證抵扣并報稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯了,應(yīng)該是借:管理費用應(yīng)交增值稅—進項稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費用貸:銀行存款忘記寫進項稅了,這個該怎么調(diào)整?
還有一個問題,想請教一下老師, [抱拳]是這樣的:8月份的時候我做了一張憑證借:銷售費用-差旅費255.16,應(yīng)交稅費-進項稅7.84,貸銀行存款263,這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來報銷的時候我做的分錄,當時他提供的通行費發(fā)票是需要計提進項稅的,但是有重復(fù)的發(fā)票,我當時沒發(fā)現(xiàn),已經(jīng)做了憑證入賬了,后來會計勾選進項稅發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)了這個當中有重復(fù)發(fā)票,所以他上月就沒有勾選7.84,因此跟我有一個差額,賬上多了7.84,他那邊進項稅少了7.84,現(xiàn)在九月的話,業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個事情呢,怎么做分錄,入賬,老師,請教一下[抱拳]
我想問下,假如我收到了進項發(fā)票是113萬元,然后當月做賬是不是借:材料/固定資產(chǎn) 100萬,進項稅13萬,應(yīng)付賬款113萬,那么問題來了,我這個月的銷項不多,我不想抵扣這筆,這筆我不想勾選,那么做賬了就必須勾選嗎,還是說雖然記賬憑證上有進項稅額的,但是實際是不勾選也可以的,那問題又來了,不勾選,我又做賬了,我怎么從我的賬目上知道哪些是勾選了的,哪些是沒有勾選的,你們都做臺賬來解決,還是本身從別的方式就一眼能知道
審計項目組成員的媽媽跟被審計單位的董事共同開辦了一家培訓(xùn)機構(gòu) 違不違反獨立性?
請問老師適用小企業(yè)會計準則的企業(yè)匯兌收入和匯兌損失各計入什么科目呢?
給員工支出的備用金除了轉(zhuǎn)款后面用發(fā)票沖還有啥辦法
老師,專項附加扣除如果沒有此項支出,但是填了會怎么樣?
餐飲行業(yè)烤肉店的會計賬難嗎
在一個城市開了多家餐飲門店,報稅的時候是綜合申報,還是分店預(yù)報,總店再匯總申報
老師,小規(guī)模企業(yè)酒店開票,沒有達到交增值稅的標準,請問做賬的時候應(yīng)交稅費這科目需要做不呢,謝謝
對照HS編碼查退稅率,在哪里查退稅率
客戶來中國,帶了美金現(xiàn)金,要求直接現(xiàn)場付美金現(xiàn)金,貨發(fā)國外,我們?nèi)绾握?guī)報關(guān)出口?
債券投資和其他債券投資,交易性金融資產(chǎn)屬于貨幣性資產(chǎn)么
可以假裝我沒收到嗎,或者對方實際開了但是一直沒給我們,
要看當時是否做賬。,沒做賬就沒收到,不管
如果做賬,就不能不算進項稅是吧
是的,就是那個意思的