同學(xué),你好
一般涉及很多方面
?1.申請資料不齊全或不符合規(guī)定?:
缺少出口貨物報關(guān)單、出口收匯核銷單等關(guān)鍵資料,或者提供的資料與海關(guān)記錄不符,都可能成為自檢不通過的疑點。
2.已退稅款未追回或處理不當(dāng):
如果申請退稅的貨物之前已經(jīng)辦理過退稅手續(xù),但在后續(xù)流程中發(fā)現(xiàn)問題需要補稅或退稅款未追回,這將成為自檢不通過的重要原因
3.信息錄入或核對錯誤?:
在辦理出口未退稅證明的過程中,需要錄入和核對大量信息,如貨物信息、退稅金額、退稅原因等。如果這些信息錄入或核對錯誤,將導(dǎo)致自檢不通過。
一般就是沒有問題
晚上好,老師 ,有個問題請教下,就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個月才能通過,但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒有去備案轉(zhuǎn)生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報關(guān)了,請問老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時不申請退稅,等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口退稅,轉(zhuǎn)型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點,謝謝!
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進(jìn)項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),出口免抵退申報,明細(xì)數(shù)據(jù)已經(jīng)采集,報關(guān)單明細(xì)也已經(jīng)生成,確認(rèn)匯總表也已經(jīng)確認(rèn),確認(rèn)申報表的時候數(shù)據(jù)自檢,不可跳過疑點63條,疑點都是(海關(guān)數(shù)據(jù)中無此出口貨物報關(guān)單號),就不能進(jìn)行最后的申報,對方口岸數(shù)據(jù)應(yīng)該上傳了
老師,我有幾個問題請教: 1??有申請出口退免稅備案的電子稅務(wù)局操作流程? 2??生產(chǎn)型企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品和從外面購進(jìn)的產(chǎn)品是不是都可以申請退免稅? 3??一般納稅人怎么開具發(fā)票?開具幾個點的?
外貿(mào)企業(yè),客戶給企業(yè)在22年8月份開了專票,開錯了但是當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),已經(jīng)勾選了,但是沒有進(jìn)行出口業(yè)務(wù),11月發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)行處理:紅沖,做進(jìn)貨憑證退回,重新開具,重開的已經(jīng)辦理出口業(yè)務(wù)了,是這種情況的話,應(yīng)該怎么申報增值稅,填在哪些表和列,能否解釋詳細(xì)一點。
2025年稅務(wù)師還可以補報名嗎
小規(guī)模納稅人開修繕稅點是多少?減按1%嗎
老師您好,我現(xiàn)在的辦公樓轉(zhuǎn)租一個辦公室給我新成立的公司可以嗎,法人都是同一個人
股轉(zhuǎn)要求提供股權(quán)原值證明材料,因為公司沒有實繳是不是只用提供公司章程就可以了,投資協(xié)議不用提供?
請教下生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè),為了退稅順利,從一開始原材料購進(jìn)就要嚴(yán)格區(qū)分哪些是領(lǐng)用生產(chǎn)內(nèi)銷產(chǎn)品哪些是生產(chǎn)出口產(chǎn)品嗎?還是重點區(qū)分庫存商品哪些是內(nèi)銷和出口,統(tǒng)一拿去抵扣當(dāng)月內(nèi)銷的銷項,有留抵的剩余進(jìn)項金額再拿去申請退稅呢?
社保只是斷繳一個月,有什么影響
老師我們公司租給別人房子,咱們有權(quán)限給人家開水費發(fā)票嗎?
老師你好!現(xiàn)金收入在出納手中下個月才存存銀行,怎么做會計分錄!
老師,個人承包我們公司一個項目,扣他結(jié)款回來的15%服務(wù)費,我們給他個人開管理服務(wù)費發(fā)票,這個沒有問題吧?
老師,社保費計提和工資計提,個人部分和單位部分怎么寫分錄