繳稅情況:拆遷款若為政府主導(dǎo)的政策性搬遷補償,增值稅、土地增值稅通常免征;企業(yè)所得稅需區(qū)分:與資產(chǎn)相關(guān)的補償,在資產(chǎn)處置或使用時分期計入應(yīng)納稅所得額;與收益相關(guān)的補償,用于補償已發(fā)生費用的,計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。 分錄:收到拆遷款時,借 “銀行存款”,貸 “遞延收益”(與資產(chǎn)相關(guān))或 “其他收益”(與收益相關(guān),補償已發(fā)生費用)。 租廠房及裝修:租金借 “制造費用 / 管理費用”,貸 “銀行存款”;裝修費借 “長期待攤費用”,分期攤銷時借 “制造費用” 等,貸 “長期待攤費用”。報稅時,攤銷費用可稅前扣除。 買廠房及裝修:廠房借 “固定資產(chǎn)”,裝修符合資本化的計入固定資產(chǎn),否則計入 “長期待攤費用”。計提折舊或攤銷時借 “制造費用” 等,貸 “累計折舊” 或 “長期待攤費用”。 企業(yè)所得稅:遞延收益分期轉(zhuǎn)入 “其他收益” 時,同步計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,按 25% 稅率繳納(小型微利企業(yè)可享受優(yōu)惠稅率)。
公司動產(chǎn)拆遷,給了補償款,但三年后面積一補一,多補少退,這個補償款我怎么做賬可以合理合法暫時不交企業(yè)所得稅,另外這個拆遷房產(chǎn)之前有三家租賃戶,他們的裝修補償金也在公戶直接補償了,沒有發(fā)票
老師好。公司向開發(fā)商購買廠房。管委會和開發(fā)商有稅收協(xié)議,稅收達(dá)到后辦理房產(chǎn)證。開發(fā)商和企業(yè)簽訂稅收協(xié)議同樣的企業(yè)達(dá)標(biāo)后然后統(tǒng)一很多家拿去辦理產(chǎn)證,如果不達(dá)標(biāo)就是不辦理且有權(quán)力收回廠房退回房款。這個過程中開發(fā)商發(fā)票先開給了企業(yè)。 請問1.這個房產(chǎn)稅是什么時候繳納(產(chǎn)證辦理時?還是收到發(fā)票時?) 我個人理解是這個有不確定因素,未完全轉(zhuǎn)移企業(yè)。所以應(yīng)該等稅收符合后辦理出產(chǎn)證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發(fā)生裝修。這個裝修需要計入房產(chǎn)原值么?還是作為長期待攤費用? 3.因取得廠貸款發(fā)生的利息是計入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
我們公司購買了一幢房產(chǎn)公司建好的新廠房 ,現(xiàn)在購買裝修材料用于裝修,公賬從銀行付款,請問分錄怎么做,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)么?季報報表要做什么相關(guān)的,我司是手工賬。
老師,我咨詢您一下問題,房東沒有給我們開房租發(fā)票,去年年底審計查賬,把沒開發(fā)票的房租也算了費用。說如果收不到房東發(fā)票,就在所得稅清算的時候,做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,這個只要報稅做調(diào)整就行嗎?要不要寫分錄做憑證?怎么寫呀
老師您好,我們公司是首付+貸款購買的廠房,用于租賃,現(xiàn)在印花稅已經(jīng)繳納,昨天收到了賣方開出的全額增值稅專票。請問1.這個專票是否可以用于抵扣,2.因為是貸款買的廠房,這個分錄要怎么做?
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個月一個月開20多萬),但是這都沒有實際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項,需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項目的差額
可以解釋下這個圖么,
) 3.(2024年)甲公司2023年1月1日從租賃公司租入一套價值100萬元的設(shè)備,租賃期為3年,租賃期滿預(yù)計殘值為 10萬元,歸租賃公司所有。年利率8%,年租賃費率2%。每年年末等額支付租金。已知: ( F/P, 8%, 3) = 1.2597, ( P/A, 8%, 3) = 2.5771, 10%,3) = 1.331, ( P/A, 10%,3)= 2.4869 要求: (1)計算每年租金。 (2)計算2023年應(yīng)計租費、已經(jīng)償還本金金額、未償還 本金余額。 (3)計算2024年應(yīng)計租費。 【正確答案】(1)折現(xiàn)率=8%+2%=10% 假設(shè)每年租金為A萬元,則: Ax (P/A,10%,3) +10/ (F/P,10%,3) =100 Ax2.4869 + 10/1.331 =100 這道題,為什么是10/(F/P)
老師,請問如果往期個稅申報系統(tǒng)少申報一人,現(xiàn)在可以進(jìn)系統(tǒng)補申報嘛?具體流程請發(fā)我下
公司沒有為員工繳納工會經(jīng)費。相關(guān)的福利費用能入工會經(jīng)費嗎?
老師,我收到供應(yīng)商銀行承兌匯票,然后來支付之前未支付的貨款。 分錄:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢
#提問:老師:個體工商戶報海關(guān)報備,是選自然人用戶嗎?