按票面價(jià)稅合計(jì)金額30240入賬
請(qǐng)問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項(xiàng)目,到時(shí)候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計(jì)入到管理費(fèi)用-其他里面,還是,該計(jì)入哪里就做到哪里,另外手工設(shè)一個(gè)臺(tái)賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計(jì)入了哪個(gè)科目,年終的時(shí)候?qū)⑴_(tái)賬匯總就是該調(diào)增的呢?
老師,公司收到的餐費(fèi)發(fā)票,除了做業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利還能做什么,最好可以全額計(jì)入費(fèi)用。因?yàn)槭杖耄驗(yàn)槭杖氩凰愣?,工資總額也很少,到時(shí)候涉及納稅調(diào)整的太多了,如果我做工人的餐費(fèi),還需要調(diào)整嗎?這個(gè)算成本還是福利費(fèi)???如何賬務(wù)處理?做工人的福利費(fèi),如果是成本,那需要計(jì)入工人的工資記個(gè)稅嘛?
請(qǐng)教老師,建筑施工企業(yè),小規(guī)模納稅人,異地施工,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款的時(shí)候,增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計(jì)算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票,由于分多張開的,所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起,得出的總稅額與預(yù)繳稅款時(shí)計(jì)算繳納的稅額少了2毛多錢,這種情況該怎么做賬呢?就是說我們預(yù)繳稅款時(shí)繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應(yīng)交增值稅的稅額記哪個(gè)數(shù)?如果是按開出發(fā)票上面的稅額記,那預(yù)繳時(shí)多交的2毛多稅務(wù)局會(huì)走退稅程序嗎?
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們?cè)谏蟼€(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
老師,請(qǐng)問一下公司繳納的車輛保險(xiǎn)費(fèi),總的給保險(xiǎn)公司繳納了3098元,保險(xiǎn)公司開來的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是2798,有個(gè)300的車船稅是在備注欄里,我入賬的時(shí)候按多少入?
老師,公司這邊讓開40多萬產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開20多萬),但是這都沒有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請(qǐng)教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
可以解釋下這個(gè)圖么,
) 3.(2024年)甲公司2023年1月1日從租賃公司租入一套價(jià)值100萬元的設(shè)備,租賃期為3年,租賃期滿預(yù)計(jì)殘值為 10萬元,歸租賃公司所有。年利率8%,年租賃費(fèi)率2%。每年年末等額支付租金。已知: ( F/P, 8%, 3) = 1.2597, ( P/A, 8%, 3) = 2.5771, 10%,3) = 1.331, ( P/A, 10%,3)= 2.4869 要求: (1)計(jì)算每年租金。 (2)計(jì)算2023年應(yīng)計(jì)租費(fèi)、已經(jīng)償還本金金額、未償還 本金余額。 (3)計(jì)算2024年應(yīng)計(jì)租費(fèi)。 【正確答案】(1)折現(xiàn)率=8%+2%=10% 假設(shè)每年租金為A萬元,則: Ax (P/A,10%,3) +10/ (F/P,10%,3) =100 Ax2.4869 + 10/1.331 =100 這道題,為什么是10/(F/P)
老師,請(qǐng)問如果往期個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)少申報(bào)一人,現(xiàn)在可以進(jìn)系統(tǒng)補(bǔ)申報(bào)嘛?具體流程請(qǐng)發(fā)我下
公司沒有為員工繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。相關(guān)的福利費(fèi)用能入工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師,我收到供應(yīng)商銀行承兌匯票,然后來支付之前未支付的貨款。 分錄:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢
#提問:老師:個(gè)體工商戶報(bào)海關(guān)報(bào)備,是選自然人用戶嗎?
哦好的謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!