沒事的,都是在1個月,不要分那么細
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
甲地板廠系增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生如下業(yè)務: (1)進口實木地板A一批,海關審定的關稅完稅價格為10萬元。 (2)當月領用進口實木地板A的30%用于繼續(xù)生產實木地板B,生產完成后將實木地板B對外出售,取得不含稅銷售收入32萬元,違約金20萬元。剩余50%因管理不善受潮報廢,20%存放在倉庫。 (3)采取賒銷方式向某商場銷售剩余的實木地板B,不含稅銷售額150萬元,合同約定當月15日付款,由于商場資金周轉不開,實際于下月20日支付該筆貨款。 (4)將自產的一批實木地板C作價200萬元為職工食堂換取一批糧油蔬菜,雙方互相開具專用發(fā)票。 (5)將新生產的豪華實木地板贈送給重要客戶,該批實木地板成本為90萬元,市場同類產品的含稅價格為140萬元。 (6)以2萬元/月(含增值稅)租金將2016年6月取得的位于W市的一處辦公用房出租,一次性收取12個月的含稅租金24萬元。 實木地板消費稅稅率為5%、成本利潤率為5%、進口關稅稅率為30% (1)計算業(yè)務(1)應繳納的進口消費稅和進口增值稅。 (2)計算業(yè)務(2,3,4,5)應繳納的消費稅和增值稅。 計算(6)應繳納的增值稅。
生產車間采用預充電費的方式繳納電費,每次充值5000元,6月1日預充后物業(yè)公司直接開5000元電費發(fā)票,6月28日電費單出來實際只使用3900元,6月29日又預充5000元6月30日收到5000元電費發(fā)票,請問一下這個電費如何處理到制造費用中?按實際用量發(fā)票無法分割,因為都是生產車間使用,放到長期待攤隔月用完并且也沒有辦法分月一致攤銷,如果將預充的發(fā)票沖紅:借:制造費用-電費4424.78(紅字)貸:其他應付款4424.78,再按實際用電借:制造費用——電費3900/貸:其他應付款3900,這樣其他應付款會掛賬,對方也會欠我們票。實際雙方都不欠,這種情況我們要如何賬務處理
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產生甲方給我結算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預交2,這個納稅義務時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預交表可以嗎? 問題2 在機構地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預交了,對吧!還的正常填寫預交表嗎?還是機構地,電子稅務局直接正常申報,預交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
老師,現在公司統(tǒng)計下月報稅需要多少錢,這個是新公司,5月才稅務報道,5月8號收到2張當天開的發(fā)票,1張是管理費專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的普票稅額是627.55元已支付金額,5月個稅是133.89元,【還有個空調合同正在走打款申請,空調合同里的專票稅是1443元,專票稅180元,這2稅額還沒給人家打款,不過稅費總額是1443+180=1623元這個數】,然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,已支付40%的專票稅為2,608.164元。我想問下這次我應該跟總公司說報多少稅,需要她們給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢
稅務登記完能立即開票嗎,會出預警嗎
老師 我現在要開一個21萬的發(fā)票,是不是開不了?。?/p>
如果主播5000以下按照工資申報可以嗎?默認勞動關系實則不簽任何合同,就是因為這樣方便,
我們公司回購自身的股權后由自己的持股平臺(有限合伙企業(yè)),有限合伙企業(yè)持有主體公司股權,但主體公司沒有持股有限合伙企業(yè)。如果只簽代持協(xié)議,不做工商變更,如何會計處理?稅務上有什么風險
老師,做內賬也要根據發(fā)票來做嗎?外賬跟內賬在做賬上有什么區(qū)別嗎?
客戶是國外的公司,我們研發(fā)了平臺,供客戶使用,付平臺使用費,我們給對方開具信息技術服務費發(fā)票,這個發(fā)票的稅收分類編碼對應的是信息系統(tǒng)服務,這種情況我們是不是適用于增值稅零稅率?是不是只需要在電子稅務局進行退免稅備案就可以
請問老師,公司注冊資金未實繳,兩個股東,分別認繳40萬、60萬,現要變更股東給家里人,可以0元轉讓嗎?有什么辦法可以不用交稅嗎?
那我怎么去跟老板解釋這個事
去年年底的暫估成本的發(fā)票沒有回來這個怎么處理
老師你好,公司這邊是做攝像頭的,自己生產,然后自己出外貿,那這個申報增值稅。這個流程是怎么操作的
那開票可以跨月嗎??比如8月發(fā)生的業(yè)務,我可能會累計到9月,或者10月統(tǒng)一開票報銷8月費用,可以嗎?
可以的,只要沒跨年都可以