紅沖回去就行了哈
原來的在建工程由于發(fā)票沒有到,建好之后先暫估在建工程然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后經(jīng)審計核減確定最終金額,原來的暫估在建工程金額偏大,那么現(xiàn)在我的沖固定資產(chǎn)分錄該怎么做?
21年8月工程進行蒸汽計量安裝工程 賬務做的借在建工程 貸銀行存款 12月直接做了 借固定資產(chǎn) 貸在建工程。22年1月發(fā)現(xiàn)還有尾款未付,想調(diào)整21年12月在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的賬怎么處理?
老師,請問在建工程還沒建好就爛尾了,萬結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎?這個怎么做賬務處理
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
老師,我們公司新建了幾條船,已經(jīng)在使用了,所以暫估入固定資產(chǎn)了,其實在建工程的發(fā)票也收到了,但在建工程賬上一直有四百多萬最后沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在是暫估少了,賬上還有再見工程四百多萬,我應該怎么做分錄調(diào)整?之前做的折舊還需要調(diào)整嗎?
老師員工出差的飯補每餐20元,是直接算在差旅費里面,還是算在福利費里面
請問一下我們原來在建工程多轉(zhuǎn)入了金額到固定資產(chǎn),現(xiàn)在怎么調(diào)整做賬務處理
你好,老師,施工單位經(jīng)營范圍能加入機械租賃
老師你好,企業(yè)更換名字,加省名。增資怎么操作
老師,我們的廠房沒有房產(chǎn),投入使用了,現(xiàn)在入賬了,按固定資產(chǎn)計提折舊,稅務局講要不把固定資產(chǎn)移除,要么交房產(chǎn)稅,這個應該怎么處理
以未分配利潤實繳資本,個人股東該扣個稅是不是正??哿?,剩余部分轉(zhuǎn)到實收資本。還是說有什么優(yōu)惠
你好,老師,備注有國補金額13343.1,這要怎么做分錄?
老師,我的客戶給我開12萬的發(fā)票,但是我們實際付款只有10萬,我想問一下這個賬對方是怎么平的呀?
研發(fā)項目申請軟著,若未申請下來,那支付的軟著申請費能否計入研發(fā)支出其他費用加計扣除?
老師請問信息技術(shù)服務費這個開票的項目名稱是怎么弄?是這樣開嗎營業(yè)執(zhí)照是這樣的