若是偶爾,通常是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
親想請(qǐng)教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(wàn)(他并沒(méi)有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬(wàn),公司扣除這個(gè)代付的30萬(wàn)后,還差他20萬(wàn)未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢,加上我們這個(gè)30萬(wàn),合計(jì)有200萬(wàn)吧)這樣操作可形嗎?我的意見(jiàn)是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒(méi)有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬(wàn)*0.25=7.5萬(wàn),(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬(wàn)給到我們,他們?cè)賮?lái)找我們辦手續(xù)是需要拿30萬(wàn)發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬(wàn)的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬(wàn)稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
老師,我是深圳的。我司通過(guò)供應(yīng)鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應(yīng)鏈這邊只給我報(bào)關(guān)單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國(guó)外貨款后提供)再加上我國(guó)內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這樣就可以去申請(qǐng)退稅嗎?但是有一些費(fèi)用比如供應(yīng)鏈的代理費(fèi),運(yùn)輸費(fèi)其實(shí)是國(guó)內(nèi)我公司支付,供應(yīng)鏈這邊同一開(kāi)發(fā)票為服務(wù)費(fèi),6%的服務(wù)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票是否會(huì)影響我司退稅?是否需要供應(yīng)鏈那邊分開(kāi)兩項(xiàng)開(kāi)發(fā)票?比如代理費(fèi)是多少列清楚開(kāi)?
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來(lái)只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬(wàn)的返利可以拿 。但這返利也沒(méi)有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來(lái)進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬(wàn),加上對(duì)方給的30萬(wàn)返種,我的預(yù)付款里就是130萬(wàn)可用。 在每次開(kāi)票時(shí),這30萬(wàn)會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來(lái)? 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí)我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬?
您好,老師,有個(gè)分公司在我們手機(jī)沒(méi)有過(guò)業(yè)務(wù),所以我們要注銷,但是接賬之前有應(yīng)收100,應(yīng)付130萬(wàn),到現(xiàn)在也不確定能不能回來(lái),第一種情況,如果應(yīng)收回來(lái)了,那把應(yīng)付付完,那應(yīng)付還差30萬(wàn)付不出去,那這塊讓誰(shuí)投錢進(jìn)來(lái)然后再付出去,如果不投錢的話是要按30萬(wàn)的利潤(rùn)交所得稅嗎?第2種情況,如果都回不來(lái),轉(zhuǎn)成收入和成本也是按30萬(wàn)利潤(rùn)交稅?
你好,老師請(qǐng)問(wèn)公司做生鮮批發(fā)的一般納稅人,公司采購(gòu)蔬菜,是免稅品,當(dāng)月總共進(jìn)了30萬(wàn)的貨,月末有10萬(wàn)的蔬菜款未付,票也未收到,只是貨收到啦,這種情況申報(bào)增值稅填報(bào)免稅項(xiàng)的時(shí)候是填30萬(wàn)還是填20萬(wàn)啊,主要是賬上都是把這10萬(wàn)貨物做暫估啦,也是結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本了的
2024年不屬于小微,2024年匯算清繳企業(yè)所得稅還享受小微政策嗎?
裝修公司的設(shè)計(jì)師工資能不能計(jì)入成本
老師,您好! 收款單位和開(kāi)票單位一致,但是送貨單上的單位名稱不一樣,這個(gè)可以稅前扣除嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司投流的費(fèi)用能不能計(jì)入成本
小規(guī)模納稅人公司一次性收取半年租金,可以計(jì)入預(yù)收款,按月開(kāi)票 安季度申報(bào)繳納增值稅嗎,除了計(jì)入預(yù)收款還可以計(jì)入什么科目可以不一次繳納增值稅,按月開(kāi)票按月交增值稅呢
以銷定產(chǎn),采購(gòu)原材料,我沒(méi)有用進(jìn)銷存系統(tǒng),購(gòu)進(jìn)原材料直接生產(chǎn),借:原材料,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候也是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料嗎?是不是也要從原材料購(gòu)進(jìn),再領(lǐng)料,賬務(wù)上要走一遍這個(gè)程序?我們企業(yè)是根據(jù)訂單直接采購(gòu)料。
7月份轉(zhuǎn)入代賬客戶,只提供上一期的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,作為期初數(shù)據(jù)錄入,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入根據(jù)利潤(rùn)表錄入時(shí),將客戶提供的報(bào)表中本年累計(jì)金額填入記賬期本年累計(jì)發(fā)生額中,是直接在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目填上金額,還是說(shuō)要設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-期初和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-期初,這家公司是不要求主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那么精細(xì)化到二級(jí)科目的,請(qǐng)老師給個(gè)建議?
請(qǐng)問(wèn)我逐項(xiàng)配單,怎么查詢不出來(lái)
支付裝配部車間空調(diào)更換銅耳零件4個(gè)費(fèi)用:10元計(jì)入什么科目明細(xì)?
小規(guī)模納稅人7月出租房子給b公司,收取半年租金40000,是不是不管開(kāi)沒(méi)開(kāi)票必須三季度申報(bào)租金增值稅4萬(wàn),那開(kāi)票后再申報(bào)豈不是重復(fù)了,可以收租金后記預(yù)收賬款,按月開(kāi)票,開(kāi)完票入收入,按季度申報(bào)增值稅嗎