您好,
借:應(yīng)付職工
貸:費(fèi)用或成本
前面計(jì)入哪里就沖哪里就可以了
去年計(jì)提的工資,年末轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,今年工資發(fā)放,去年計(jì)提工資多了,怎么調(diào)整呢
去年的工資計(jì)提多了,才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整呢
去年的工資多計(jì)提了,應(yīng)該怎么調(diào)整
請(qǐng)問工資當(dāng)年多計(jì)提了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
退休返聘的人申報(bào)工資的時(shí)候,也是選擇職工。按工資薪金申報(bào)嗎
購(gòu)買發(fā)票該如何做賬老板發(fā)這個(gè)我感覺無從下手
老師您好,公司被100%控股,原有股東是不是就沒有占股比例了
小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票怎么寫分錄
某公司采用隨機(jī)模型計(jì)算得出目標(biāo)現(xiàn)金余額為50萬元,現(xiàn)金余額上限為120萬元,公司當(dāng)前的現(xiàn)金持有量為5萬元,此時(shí)公司應(yīng)采取的策略為,老師,這題不是很懂
會(huì)計(jì)已計(jì)提了6年,這多提的部分匯算清繳時(shí)調(diào)增還是調(diào)減
應(yīng)付職工薪酬包括什么
汽車折舊年限是多少年
樸老師。會(huì)計(jì)報(bào)表,應(yīng)付職工薪酬期末為負(fù)數(shù),但余額表應(yīng)付職工薪酬是平的
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,公司銷售一批音響客戶要求包安裝,但是我們沒有安裝資質(zhì)開不了建筑服務(wù)類。這個(gè)施工安裝費(fèi)我應(yīng)該怎么簽合同?開票名稱應(yīng)該怎么做?以后的業(yè)務(wù)當(dāng)中會(huì)經(jīng)常發(fā)生這樣的問題,我們應(yīng)該怎么做或者是需要怎么做改變合適呢?
好的謝謝
不客氣,很高興為您服務(wù)
是不是借應(yīng)付職工負(fù)數(shù)貸費(fèi)用或成本負(fù)數(shù)
不是負(fù)數(shù),我這個(gè)做的就是相反的分錄
如果是負(fù)數(shù)那就是
貸:費(fèi)用或成本-
貸:應(yīng)付職工-
相反的分錄系統(tǒng)會(huì)提示,剛才做的是借應(yīng)付職工薪酬正數(shù),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
那你用負(fù)數(shù)分錄沖掉就可以