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老師您好,調整以前年度的工資會計分錄,沖銷之前的帳,借以前年度損益調整,貸:應付工資,借利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調整

2025-08-18 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-18 14:25

您好,是的,就是這樣做的

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快賬用戶3657 追問 2025-08-18 15:39

放到損益科目的哪個下面,我們是小企業(yè)會計準則

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快賬用戶3657 追問 2025-08-18 15:41

老師您好還在嗎

老師您好還在嗎
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齊紅老師 解答 2025-08-18 15:41

借:利潤分配-未分配
貸:應付職工
直接這樣做就可以

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快賬用戶3657 追問 2025-08-18 15:42

放到負債里面嗎

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快賬用戶3657 追問 2025-08-18 15:42

那工資就不平了呀,是多計提了

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齊紅老師 解答 2025-08-18 15:43

你是前面的工資多計提了吧
沖賬是
借:應付職工
貸:利潤分配-未分配

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齊紅老師 解答 2025-08-18 15:44

你前面應付職工多計提了,本來就有余額,現(xiàn)在沖掉就平了,然后未分配增加了

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齊紅老師 解答 2025-08-18 15:53

如果是少計提了補計提就是 借:利潤分配-未分配 貸:應付職工

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快賬用戶3657 追問 2025-08-18 15:53

多計提多發(fā)放,正確的替別人公司代發(fā)的工資,是兩筆,怎樣調

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齊紅老師 解答 2025-08-18 15:54

你的工資前面沒有支付,應付職工本來就有余額,現(xiàn)在把前面計提的沖掉,那么應付職工就沒有余額了

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快賬用戶3657 追問 2025-08-18 15:54

以前也付了的

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齊紅老師 解答 2025-08-18 15:55

這個支付了,為什么要紅沖工資了?

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齊紅老師 解答 2025-08-18 15:56

現(xiàn)在紅沖的原因是多計提了還是?

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快賬用戶3657 追問 2025-08-18 15:58

當時是借:管理費用工資,貸工資,發(fā)放時借工資,貸銀行,跨年了,檢查是替別人公司代付的工資,正確是,借其他應收款,貸銀行

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快賬用戶3657 追問 2025-08-18 16:08

在嗎,老師您好方便不

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齊紅老師 解答 2025-08-18 16:35

借:其他應收款 貸:利潤分配-未分配 這樣調下就可以

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