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我司是商貿(mào)行業(yè),于22年取得一張采購商品的專用發(fā)票已勾選抵扣而且全部銷售完成,現(xiàn)因?qū)Ψ焦厩范悓?dǎo)致該張發(fā)票被稅局列為異常憑證,稅局通知我方公司的進項稅額需要轉(zhuǎn)出。請問該張發(fā)票對應(yīng)的成本需要轉(zhuǎn)出嗎?

2025-08-18 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-18 11:59

借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出

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借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2025-08-18
對方欠稅你們做了進項稅額轉(zhuǎn)出?
2024-03-19
你好,之前已經(jīng)做了成本嗎?
2025-02-08
你好同學(xué) 銷項=80*0.13+33.9/1.13*0.13+(14.9+0.005*500)/1.13*0.13+20*0.9*0.13 進項=33.9/1.13+1.95/1.13*0.13+0.728 應(yīng)交稅費=銷項-進項
2022-10-16
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-10-23
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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