你好,這個(gè)沒(méi)有固定的呀 你們是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的嗎 一般是看你們的稅負(fù),不低于稅負(fù)就不虧。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,含稅金額185萬(wàn),13個(gè)點(diǎn)的,這是購(gòu)進(jìn)開(kāi)的發(fā)票含稅金額,公司的稅點(diǎn)是9個(gè)點(diǎn),那如果賣出,按13個(gè)點(diǎn),金額是多少呀,需要加減進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嗎
老師好,開(kāi)票加稅點(diǎn),是不含稅金額+稅點(diǎn)對(duì)吧?那是所有的都是這樣么?比如說(shuō)租房的要不要按不含稅金額+稅點(diǎn)
老師,開(kāi)票加稅點(diǎn)如何計(jì)算?不含稅金額是11000,稅點(diǎn)10% 我一共要付給對(duì)方多少錢?
一般所說(shuō)的加收稅點(diǎn)是以開(kāi)票的含稅金額為基礎(chǔ)還是不含稅金額為基礎(chǔ)乘以加收的稅
金額是3萬(wàn)元,老板說(shuō)要加收2%稅點(diǎn),對(duì)方說(shuō)加在票上一起,那最后開(kāi)的含稅金額是多少?
土地使用稅開(kāi)始繳納的時(shí)間可以延后執(zhí)照稅務(wù)登記日期幾個(gè)月嗎?
老師A公司現(xiàn)在業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)到B公司下面,我們是做加工型企業(yè),如果開(kāi)票給A,再由A開(kāi)票給B可以嗎
老師,公司股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),未分配利潤(rùn)是正數(shù),實(shí)收資本只有530萬(wàn),注冊(cè)資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本就是股權(quán)的原始價(jià)嗎?轉(zhuǎn)讓股權(quán),怎么看是不是平價(jià)呢?
老師,個(gè)人所得稅應(yīng)交稅費(fèi)科目借方余額170.46,核對(duì)了每個(gè)月繳納的稅款和個(gè)稅一致,但是具體哪個(gè)月的錯(cuò)了,還沒(méi)有核對(duì),出來(lái),但是判斷是多計(jì)提了工資,能否直接在25年8月沖減管理費(fèi)用
老師這里是不不是錯(cuò)了,非合并長(zhǎng)期股權(quán)投資,股的手續(xù)費(fèi)應(yīng)該沖資本公積,不能不成本。
老師,主辦會(huì)計(jì)讓發(fā)員工7月工資前做個(gè)總的付款申請(qǐng)單,可以在電腦上填好打印出來(lái)簽字嗎?申請(qǐng)人填誰(shuí)比較合適?
城鎮(zhèn)土地使用稅繳納時(shí)間可以在稅務(wù)登記時(shí)間延后幾個(gè)月嗎?
員工工作餐費(fèi),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi),還是應(yīng)付職工薪酬里面的福利費(fèi)
公司發(fā)工資是,分開(kāi)發(fā)好,還是一次性發(fā)好?那個(gè)員工扣個(gè)人所得稅低一點(diǎn)?
您好老師我們是物業(yè) 公司,對(duì)方給我們簽訂了電梯維修合同,附件有更換的配件,那對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票時(shí),直接開(kāi)具勞務(wù).修理行嗎
老師按正常的小微企業(yè)算怎么算呀
你好,你是一般納稅人嗎,稅率多少。有沒(méi)有抵扣等等,都會(huì)影響。并不是固定的。 另外,如果開(kāi)13%的發(fā)票,市場(chǎng)價(jià)大概就是8-10個(gè)點(diǎn)。
增值稅是217621.29*0.13=28290.7677 附加稅28290.76*0.12/2=1697.45 印花稅217621.29*0.003/2=326.431935 企業(yè)所得稅217621.29*0.05=10881.0645
老師這樣對(duì)嗎
你好,是的。算是這樣算。這是沒(méi)有成本的情況下。
好的老師謝謝
你好,不用客氣的了。