你好,這個(gè)主要是因?yàn)椴桓妒沁`反勞動(dòng)法的。
比如這個(gè)人先預(yù)支了工資,工資表應(yīng)發(fā)是2萬,但是實(shí)際銀行多發(fā)了,比應(yīng)發(fā)還要多,我就做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款,然后在做一筆其他應(yīng)收款,銀行存款,然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款?我賬上現(xiàn)在沖了,貸方有余額,如果不沖應(yīng)付職工薪酬,我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒發(fā)的
老師,我這個(gè)月給員工做工資,分錄為:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-小李 20000 發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-小李 貸其他應(yīng)付款-法人名字2000 這樣可以嗎?然后小李是不是要申報(bào)個(gè)稅?
老師我想問一下,我們每月計(jì)提老板的工資但是次月不發(fā)放。需要把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎?還是就在應(yīng)付職工薪酬科目下面掛著?
今年1月有一筆賬務(wù),計(jì)提21年年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款個(gè)稅,這樣對(duì)嗎?應(yīng)付職工薪酬的余額一直有這筆數(shù)
老師你好,之前我工資都計(jì)提了的,只是一直沒支付,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)人先掛賬,我是不是要單個(gè)員工掛,借其他應(yīng)付款賬款某某,貸應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎?
老師好,我們有個(gè)員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對(duì)我們來說有沒風(fēng)險(xiǎn)?
客戶未行使權(quán)利,確認(rèn)合同負(fù)債同時(shí)確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。那額外購買選擇權(quán)中確認(rèn)的合同負(fù)債確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?還是銷項(xiàng)稅額?
公司股東沒有實(shí)繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
老師,請(qǐng)問運(yùn)輸沒有合同,只有發(fā)票可以入賬嗎(董老師)
老師,您好! 采購商品,已付款,貨已收到,供應(yīng)商已開具發(fā)票,但是有退貨,客戶這邊發(fā)票已驗(yàn)證,退貨這開票要怎么操作,因?yàn)橥素泦纹肥呛芏鄰埌l(fā)票的!
老師,小酒店每個(gè)月開的發(fā)票有很多張,金額又是小面值的,做賬的時(shí)候能直接打印發(fā)票統(tǒng)計(jì)的單子做賬嗎,不一張一張的打出來有沒有問題呢,規(guī)范的做法是怎么做呢,謝謝
外貿(mào)出口企業(yè),跨月紅沖出口發(fā)票,如何做分錄
收購農(nóng)產(chǎn)品時(shí),計(jì)算扣除是時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
老師,一般貿(mào)易公司做出口退稅,注冊(cè)資金有要求嗎
老師,22年綜合題這個(gè)第3問,我轉(zhuǎn)不過彎了 我的做法是按差錯(cuò)更正那樣,把之前的預(yù)計(jì)都沖掉,然后又重新做了一筆,重新做一筆全放營業(yè)外支出了 我知道損益換名字,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)不過來的是:跨年的處理我已經(jīng)全部沖掉了(損益換名字),根據(jù)22年的判決重新做,我就全放營業(yè)外了 麻煩把正確的分錄寫一下吧(先沖掉,在重新做,不要合并,我看看損益咋放的)我現(xiàn)在掉在誤區(qū)里出不來了,直接寫出來直觀 光教會(huì)我這個(gè)點(diǎn)就行,所得稅不用寫