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老師,您好,公司在申報增值稅7月所屬期時期,申報了未開具收入,但是對應的款也是沒有收,就是當預繳了增值稅一樣,同時也沒有成本,這個應該怎么做會計處理呢

2025-08-18 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-18 09:37

未開票收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅-銷項稅 ? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入?–已開票

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快賬用戶5541 追問 2025-08-18 09:41

就不用結轉成本了

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齊紅老師 解答 2025-08-18 09:42

是的,以后有成本再結轉

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快賬用戶5541 追問 2025-08-18 09:44

摘要要寫什么

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齊紅老師 解答 2025-08-18 09:47

摘要就是某公司未開票收入

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未開票收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅-銷項稅 ? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入?–已開票
2025-08-18
對的是的,是這么做的
2023-06-04
你好,截圖下8月份的申報表看下。
2021-08-13
您好,您是小規(guī)模納稅人是嗎
2020-05-02
出現(xiàn)“增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票”的提示,通常意味著稅務系統(tǒng)在進行申報數(shù)據(jù)比對時發(fā)現(xiàn)了不一致或逾期未申報的情況。盡管您在申報時并沒有收到比對未通過的通知,但可能是由于數(shù)據(jù)傳輸、系統(tǒng)更新或其他原因導致的比對不符。 針對這個問題,您可以嘗試以下步驟來解決: 1.核實申報數(shù)據(jù):再次仔細核對您的申報數(shù)據(jù),確保所有信息準確無誤。特別注意數(shù)值、計算公式和稅率等是否正確。 2.聯(lián)系稅務部門:如果確認申報數(shù)據(jù)無誤,建議盡快聯(lián)系當?shù)囟悇諜C關,了解具體的問題所在。提供您的申報記錄和相關證明文件,以便稅務人員能夠迅速定位問題。 3.補正申報或提交說明:根據(jù)稅務部門的要求,可能需要對申報數(shù)據(jù)進行補正或提交相關說明。確保按照稅務部門提供的指引進行操作。 4.等待處理:在提交補正或說明后,需要等待稅務部門處理。這個過程可能需要一定時間,請保持與稅務部門的溝通,以便及時了解進展。 5.恢復賦額和開具發(fā)票:一旦問題得到解決,稅務部門會恢復您的賦額,您就可以正常開具增值稅發(fā)票了。
2023-12-07
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