結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
本月銷項稅減進項稅,得出的應(yīng)交增值稅及附加,是要在本月計提嗎?分錄怎么做,謝謝
老師好!4月份的進項票需要抵扣的是4月份勾選認證嗎?4月份銷項稅額是:422543.87元 進項稅額是:419983.05元,本月需要交增值稅是:2560.82元,對嗎?謝謝!
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項稅額9萬,進項稅額2萬,所以本月銷項大于進項,但是截至11月底,留抵的進項稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進項抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
老師,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金的分錄怎么寫?例如上月留抵增值稅1000元.本月銷項稅88萬元(9%稅率),銷項稅6000元(3%稅率,簡易征收),本月勾選進項稅80萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出1500元.請問怎么計算應(yīng)繳多少增值稅?會計分錄怎么寫?謝謝!
老師、我們是一般納稅人、之前一年做賬有留底、沒有交過增值稅、分錄都是銷售時候做銷項、購進時候做進項,老師現(xiàn)在這個月需要繳納增值稅、怎么做結(jié)轉(zhuǎn)謝謝
老師,怎么知道考得是披露的經(jīng)濟增加值還是簡化的經(jīng)濟增加值?
送精品視同銷售,為什么借方走銷售費用,貸方走應(yīng)交稅費,這個分錄如何理解?不明白
請問老師,企業(yè)承接檔案服務(wù)外包(屬于經(jīng)營范圍),1我們給客戶提供:1.檔案整理,2.購進檔案管理系統(tǒng)并銷售給對方企業(yè),那么我們給對方企業(yè)開具什么內(nèi)容的發(fā)票?
送的那個就是什么保養(yǎng),什么之類的為什么不算收入呢?沒有憑證,那個沒有會計科目呢?
我現(xiàn)在在應(yīng)聘學(xué)校食堂,想請教一下,食堂的成本核算包括哪些?怎么算的?
員工工資表可以每月統(tǒng)一按30天計算嗎?還是必須按實際的31天30天28天計算
老師,小額零星支出多少不需要發(fā)票入賬,企業(yè)所得稅前需要調(diào)出來嗎,謝謝
客戶之前用二維碼個人掃的款,沖的公司應(yīng)收,現(xiàn)在退款直接打他個人卡,沖公司應(yīng)收可以嗎
因為我工作比較負責(zé),老板給我買了手機,因為有國補,所以只能開個人抬頭發(fā)票,請問我能報銷嗎?或者需要什么佐證資料
公司變更法人和股東,還需要減資,是先減資比較好,還是先變更股東法人好,注冊資本2000萬未實交
按我這幾步來寫就可以了,前面是入費用和成本是正常寫,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
這樣寫:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額211434.58 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額211434.58-19353.64=192080.94 ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 19353.64 這樣寫對嗎
不是這樣的,要按我上面寫的來結(jié)轉(zhuǎn)