那個手續(xù)費是計入財務費用-手續(xù)費,借方
老師您好,我在6月給對方開發(fā)票,分錄是借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。當月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應收賬款,現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
請問一下老師,就是我們是那種掃描到賬的但是是第二天才到賬的,就是月底的最后一天這個做成應收賬款,那其中要扣除的手續(xù)費怎么做,我掛的應收是含手續(xù)費的,那我確認收入的時候哪樣做,借銀行存款,應收賬款,貸主營業(yè)務收入,其中應收賬款了包括了手續(xù)費的錢,那我要怎么體現(xiàn)
出口企業(yè),本月月頭出口銷售了一筆業(yè)務,暫時沒收到貨款,我是這么做賬的,摘要欄寫:出口產(chǎn)品一批(美元總金額*確認收入的匯率取工作日1號的中國銀行匯率) 借:應收賬款—XX公司 貸:主營業(yè)務收入—出口收入 月底收到了這筆業(yè)務的出口貨款,我又做了一筆分錄,我發(fā)圖片您看做的對不對?
老師,給一個我公司客戶補開了專票,這筆銷售收入是20年3月收到這家公司的款的,有銀行回單證明,我是25年7月份給開的發(fā)票 (客戶找老板了),發(fā)票含稅金額是 3萬多元,我找了20年的賬務 人家做的是 借:銀行存款 貸:應收賬款。但是我查了 從20年到22年 都沒有看到做 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-銷項稅額 這個筆憑著,我這邊給開出發(fā)票 還用做 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費-銷項稅額 這筆賬務嗎? 我是25年5月底接手的這家公司,我不想動以前的賬務 ,補開了發(fā)票 我還用做啥賬務處理嗎?
拉卡拉收到客戶款,100,第二天扣手續(xù)費2塊,給我們對公匯款98,客戶不要發(fā)票,我只是把98確認收入,做未開票銷售,這2塊錢的費用我沒有單獨列支,現(xiàn)在我再拉卡拉平臺又把這2塊錢的手續(xù)費發(fā)票開出來了,不清楚這2塊錢的手續(xù)費該怎么入賬合適,借方寫手續(xù)費,貸方寫什么,剛才有個老師讓做:借銷售費用服務費,貸主營業(yè)務收入、銷項稅,但是我收到的是進項發(fā)票呀
老師您好,應收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶扣錢嗎?老板說他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶扣。到手多少就是多少。這樣有風險嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價值和賬面價值的差點嗎?
老師,公司注銷時,未分配利潤,所有者權(quán)益可以調(diào)整嘛?怎么處理
老師早上好,請問在建中的廠房,其土地的攤銷要計入在建工程是嗎
現(xiàn)在是手撕票,改成電子發(fā)票怎么辦理
這題的凈現(xiàn)值沒看懂呀?能幫忙解釋一下嗎
比如7月頭條收入300元8月份700元一同8月份提現(xiàn)夠交稅嗎
固定資產(chǎn)折舊怎么處理,怎么做分錄
應收帳款是2384.8?
借:銀行存款2384.8 財務費用14.4 貸:應收賬款2399.2?
這個是8月1號到賬這樣記吧?現(xiàn)在我是要怎么記7月底發(fā)生的這筆業(yè)務
?就是這個 借:應收帳款2399.2 貸:主營業(yè)務收入2399.2?
我是這樣記,但是資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)和負債總是相差14.4、這要怎么調(diào)?
這個分錄不差1分,怎么會相差14.4?8月才有財務費用14.4