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老師之有李波的應(yīng)付賬款,我不知道,現(xiàn)在直接下下李波的應(yīng)付賬款,成了負(fù)數(shù)了,怎么調(diào)整

老師之有李波的應(yīng)付賬款,我不知道,現(xiàn)在直接下下李波的應(yīng)付賬款,成了負(fù)數(shù)了,怎么調(diào)整
2025-08-16 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-16 10:22

那么說明多付款了,需要他拿發(fā)票來報銷

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快賬用戶1275 追問 2025-08-16 10:28

不是的,我8月建的賬,7月30好李波給我們轉(zhuǎn)了3198,我沒做賬,現(xiàn)在8.月5號,我要把3198轉(zhuǎn)給李波

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快賬用戶1275 追問 2025-08-16 10:29

我要怎么寫分錄,才不會有負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-08-16 10:30

那么你要補做7月30好李波給我們轉(zhuǎn)了3198,

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快賬用戶1275 追問 2025-08-16 11:01

怎么補分錄

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齊紅老師 解答 2025-08-16 11:04

借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-李波3198

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快賬用戶1275 追問 2025-08-16 12:28

那銀行存款就變了呀,我從8月才建的賬,7月的這筆業(yè)務(wù)是不知道的,

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快賬用戶1275 追問 2025-08-16 12:29

底下這個分享不小心碰到了,會分享給誰呀

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快賬用戶1275 追問 2025-08-16 12:30

分享到哪去了

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齊紅老師 解答 2025-08-16 14:52

做賬必須是連貫的,7月的借款的賬要做,后邊才能做還款的分錄

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您好同學(xué),你做個憑證調(diào)整就可以了,不需要再作別的調(diào)整了。
2022-05-09
您好,您把調(diào)整的分錄寫在24年賬套里,損益科目用未分配利潤去代替,這樣看著分錄去調(diào)整才不亂,您寫下分錄,我跟您一起調(diào)負(fù)債表
2024-05-27
借應(yīng)付賬款,貸庫存現(xiàn)金,需要對方給你開收據(jù)。
2022-09-17
記賬,關(guān)鍵是知道真實情況。既然“老板說沒有預(yù)付賬款”,那你得讓老板告訴你,因為什么事實“預(yù)付賬款借方有余額”?
2023-12-14
“應(yīng)付賬款”項目=(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)貸余 “預(yù)收款項”項目=(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)貸余   應(yīng)收賬款 =(應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備   預(yù)付款項 =(應(yīng)付賬款+預(yù)付賬款)明細(xì)賬借方余額-壞賬準(zhǔn)備 ?你這個報表沒有重分類嗎這個按這個公式 ? 沒有就你這個做賬調(diào)出來吧,負(fù)數(shù)對應(yīng) 借應(yīng)收 貸預(yù)收 ,借預(yù)付 貸應(yīng)付?
2021-01-11
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