在2月做材料入庫(kù),3月做增值稅
老師 我們是做汽車租賃的,客戶都是月結(jié)的,比如2月賬單只能等2月過完了才能知道是多少,所以我們都是3月開2月的票,但是在發(fā)票上注明了服務(wù)期間為2月,那么在確認(rèn)收入的時(shí)候因?yàn)榘l(fā)票是3月的,我們就確認(rèn)為3月的收入,這樣對(duì)嗎?
老師,我們美元賬戶是2月6日收到貨款的,我們開票是3月15日開的發(fā)票,那我做賬的時(shí)候怎么做呢?我的收入應(yīng)該是在3月份入賬對(duì)不,借:應(yīng)收賬款-美元賬戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 (那么入賬金額是按照3月1日的匯率入賬,還是按照2月6日的匯率入賬呢)
老師,采購(gòu)材料,有的2月3月收到貨物,但是到現(xiàn)在還沒開票 是不是在12?也要入暫估的
老師,我們4月收到了一張?jiān)牧系陌l(fā)票,但是我們5月才給它抵扣,我們是需要在4月入賬還是5月入賬
我們是商場(chǎng)里的商戶,營(yíng)業(yè)額收到商場(chǎng)的,商場(chǎng)次月出上個(gè)月結(jié)算單,比如3月1號(hào)出2月結(jié)算單,3月25號(hào)左右回款到我們公司公戶,我是確認(rèn)收入時(shí)間2月份 還是3月呢?
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì),每天15小時(shí)學(xué)習(xí),需要多久能勝任一般會(huì)計(jì)工作?能速成么?
老師您好,我公司提供設(shè)備銷售及安裝,如分開核算空調(diào)5000,安裝1000,分開核算的安裝服務(wù)算是甲供材料按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開嗎?還是9%? 還有如果是接到A公司分包安裝給我公司接安裝活,純提供安裝服務(wù)可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是不能抵扣對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)安裝3%或9%。
陜西中級(jí)審計(jì)需要繼續(xù)教育嗎?在哪里繼續(xù)教育
老師你好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額大于銷項(xiàng)發(fā)票金額,1.報(bào)稅時(shí)可以選擇當(dāng)月不勾選下月再勾選嗎?2.如果已經(jīng)點(diǎn)了抵扣勾選形成留底稅額當(dāng)月不選擇退稅,下月還能用這些留底稅額抵扣嗎?3.留底退稅有什么要求?
老師我們是河北省石家莊小規(guī)模建筑家裝設(shè)計(jì)公司,那我們的成本應(yīng)該占到收入的多少比較合理?我們要是成本太低了是不是也不太好?
老師,這里的債為什么不抵稅?標(biāo)頭給了稅率25%
審計(jì)公司的人審計(jì)出了問題,有沒有義務(wù)教怎么改正呀
老師,反向購(gòu)買,法律上的母公司編合報(bào)對(duì)吧?
你好 云星空Boss需要每年付費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問員工工資應(yīng)發(fā)固定10000,比如個(gè)稅500,公司/個(gè)人各承擔(dān)一半,公司承擔(dān)的這250應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)科目,管理費(fèi)用-工資/管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是啥比較合適
2月的賬務(wù)處理是不是借應(yīng)付賬款某某 貸原材料某某 應(yīng)交稅費(fèi)某某
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-正式結(jié)算-供應(yīng)商
那3月發(fā)貨發(fā)了500萬,還未開票,在增值稅申報(bào)表上,在未開票收入填寫金額和稅額,賬務(wù)上怎么處理呢
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開票
在2024年我們付了40萬的運(yùn)費(fèi),收到12萬的發(fā)票,剩余的28萬該如何賬務(wù)處理呢
繼續(xù)催收發(fā)票,不給就投訴
在2024年賬務(wù)處理的時(shí)候,我當(dāng)時(shí)在收到12萬的發(fā)票時(shí)做了賬,借銷售費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款,后面又做了個(gè)18萬的,還是按照借銷售費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款,在2025年7月我們又付了20萬,收到了一個(gè)40萬的發(fā)票,那我該如何賬務(wù)處理呢
24年發(fā)生的運(yùn)費(fèi)要計(jì)提,沒有計(jì)提就只有調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),修改上年的報(bào)表,重新做匯算
24年我只計(jì)提了18萬,計(jì)提的分錄該怎么寫呢,還差10萬,當(dāng)時(shí)沒計(jì)提,匯算現(xiàn)在已經(jīng)交了稅費(fèi),2025年,付了20萬,收到40萬的票又該如何寫分錄呢
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款
金額怎么分配呢,麻煩老師寫具體一點(diǎn)
你上年多少?zèng)]有計(jì)提就那個(gè)分錄計(jì)提對(duì)應(yīng)的金額
那我上年計(jì)提了18萬該如何寫分錄呢
現(xiàn)在只管補(bǔ)計(jì)提的運(yùn)費(fèi),已經(jīng)計(jì)提的費(fèi)用不管了
嗯嗯,但是我也想知道上年計(jì)提的18萬分錄該如何寫
你上年不是已經(jīng)計(jì)提了嗎?直接看當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄就知道哈
我當(dāng)時(shí)計(jì)提的是借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款,比如說銷售費(fèi)用后面有二級(jí)科目嗎
按規(guī)定設(shè)置明細(xì)就行了,比如銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)