您好,退貨經(jīng)常發(fā)生的話,需要按照實際收到的款來做
老師,你好,我們不是兩個軟件么,一個是進(jìn)銷存,一個是做賬的軟件,我做賬可以以入庫單做借:庫存商品,沒有明細(xì) 貸:應(yīng)付 銷售的以出庫單對應(yīng)銷售合同去做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 成本月底結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)來源我以我進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)來做賬軟件直接填列憑證, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,我們做賬 軟件沒有庫存項目只有總賬和出納板塊。有老師做過么,麻煩給個可行的方案。
我們公司之前是做模具鋼的,現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個供應(yīng)商,這個月我找供應(yīng)商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進(jìn),一筆出 這樣賬才平
我公司是貿(mào)易公司,進(jìn)銷存的庫存表,1月份發(fā)了1臺機床,還有幾個零部件(零部件都是有成本的),1月份銷售掉了,貨款也都收到了,成本也都出掉了,2月份又退回來2個零部件,請問,我進(jìn)銷存庫存表應(yīng)該怎么做?
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項與進(jìn)項能配比抵完,不會多出,也就是當(dāng)月入庫當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進(jìn)項,多出的進(jìn)項我沒做賬,留到下個月抵扣再做,也相當(dāng)于當(dāng)月抵扣的進(jìn)項,當(dāng)月做為入庫材料,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實際是有些進(jìn)項還沒入賬,可以這么做嗎
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~,名稱是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請問,小規(guī)模納稅人,本季度沒有開票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報財務(wù)報表利潤表的時候,可以收入為0,有主營業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請問這樣要注意什么?
出口退稅,有一個產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過8,影響退稅嗎?申報時,會不會引起退稅疑點?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問沒明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒有了,申報表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無專項扣除,交多少個稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣不出去的,時間長的庫存商品,當(dāng)廢料處理會計分錄怎么做
老師去年的報關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報也顯示了本期認(rèn)證本期未申報抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒退下來,今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報表要更正嗎?