你好,這種只能看稅務(wù)局的數(shù)據(jù),跟著之前的數(shù)據(jù)繼續(xù)做。
請問下老師:今年6月初時稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進項稅額轉(zhuǎn)出 ,當(dāng)時5月份的報表已申報完成,直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調(diào)整過來,應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
接手一家公司,科目余額表庫存現(xiàn)金有一萬元,但是法人說沒有,賬上還掛了幾萬元應(yīng)收賬款,可能是法人私下收款后開票了掛賬,這個錢也轉(zhuǎn)不回公司了,做壞賬的話怎么處理,庫存現(xiàn)金怎么處理
老師,我們公司的外貿(mào)公司,賬上掛了很多預(yù)收賬款,應(yīng)該是不發(fā)貨了,國外客戶都聯(lián)系不上了。老板讓把預(yù)收賬款余額轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款,這樣可行嗎?其他應(yīng)付款金額也是蠻大的,稅務(wù)上有沒有什么風(fēng)險?謝謝
老師你好 接手了一家小公司 對方只給了上個季度的資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表 沒有科目余額表 然后問了一下對方 他說上個財務(wù)也是給外面做的 那個財務(wù)也沒有要這些資料 直接把數(shù)據(jù)疊加上去做的 然后上上個財務(wù)公司不做的時候也沒有給這些報表資料 所以現(xiàn)在科沒有科目余額表了 現(xiàn)在這樣怎么辦?我要建立帳簿錄入期初數(shù)據(jù)的話是不是沒辦法錄入?怎么辦呢
比如原來資產(chǎn)負債表應(yīng)收100萬,按期初余額為0建賬,應(yīng)收余額20萬,申報120這個樣直接累加上,算出來的數(shù)據(jù)對嗎
你好,是的,就是這樣做。然后差異,建議你以后慢慢調(diào)
之前不知上家賬面還有余額,申報的數(shù)據(jù)只有新業(yè)務(wù)的,現(xiàn)在是不是得把原來的數(shù)據(jù)加上更改報表
你好,是的。是要加上了。
調(diào)賬通過什么方式更合理一點呢,畢竟沒有前期的賬本和期初數(shù)了,通過事務(wù)所還是怎么弄呢,應(yīng)付就掛了400多萬,貨幣資金100多萬,應(yīng)收,其他應(yīng)收余額也是比較大
你好,自己慢慢調(diào)了。比如應(yīng)收收回,還掉應(yīng)付等。
對沖的話沒有憑據(jù),會有風(fēng)險嗎
你好,風(fēng)險肯定是有。但是風(fēng)險不大 說實話,你說的這個情況。沒人能做到處理的很完美,而且一點風(fēng)險都沒有
好的,非常感謝
你好,不用客氣的了。