您好,對(duì)的,這先計(jì)入其他投應(yīng)付款,可以
付給個(gè)人時(shí)借其他應(yīng)付款—個(gè)人,庫(kù)存現(xiàn)金;開具發(fā)票后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款??梢詥?/p>
個(gè)人報(bào)銷采購(gòu)貨款是借主業(yè)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款可以嗎 (小規(guī)模,貨款直接用,不用庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)了)
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我這個(gè)月收到了錢沒(méi)有支付出去給員工會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
請(qǐng)木木老師回答,老師我那個(gè)沒(méi)有開票,可以不做成本嗎?借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款,付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 主要是我沒(méi)有開票,把服務(wù)人員的工資做成借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
采購(gòu)的清潔用品,用于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里發(fā)票已收到款項(xiàng)未付的專用發(fā)票可以先抵扣計(jì)入其他應(yīng)付款嗎,抵扣時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款次月付款時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款
什么情況下盈余公積彌補(bǔ)虧損?
老師招待費(fèi)就一張發(fā)票可以入帳嗎?
老師,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值包括凈殘值對(duì)嗎,老師
研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除是在哪里申報(bào)?會(huì)影響哪個(gè)稅種
靈活就業(yè)人員,建筑勞務(wù)公司,人員流動(dòng)性大,要強(qiáng)制交社保嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付賬款供應(yīng)商下面除了設(shè)立暫估外,還要設(shè)立什么科目
老師,我們賬戶沒(méi)有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進(jìn)去賬戶實(shí)收資本,然后用實(shí)收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢放到其他應(yīng)付款里
老師,工資綜合所得申報(bào)。6月員工沒(méi)人了,老板在另一個(gè)公司申報(bào)了工資,我7月還需要申報(bào)人嗎?
財(cái)稅2016,12號(hào)公告說(shuō)的是一稅減半,兩稅減免嗎