你好,這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)0未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免。
老師,以前年度損益調(diào)整怎么用,小規(guī)模我未交增值稅上有一筆需要補(bǔ)繳去年的稅,那么我要怎么通過(guò)分錄平了未交增值稅的賬務(wù),麻煩老師給分錄,就是這個(gè)月我補(bǔ)繳了去年的未交增值稅,借未交增值稅 貸銀存
老師您好,我咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時(shí)候,還需要計(jì)提之前沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?如果計(jì)提,分錄該怎么做。
老師,我們做的是建筑設(shè)備機(jī)器安裝服務(wù)工程,關(guān)于企業(yè)所得稅稅負(fù)率,這個(gè)是多少呢?
老師會(huì)計(jì)可以兼職其他單位的出納嗎
老師,物業(yè)公司售電對(duì)公司有什么資質(zhì)要求嗎?
評(píng)估的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,7年了一直沒(méi)有折舊,從現(xiàn)在開(kāi)始能繼續(xù)折舊嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,去國(guó)外做項(xiàng)目賺的錢(qián)怎么回款到自己賬上?
老師,我們賬戶沒(méi)有錢(qián),現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進(jìn)去賬戶實(shí)收資本,然后用實(shí)收資本給員工發(fā)工資嗎
公司租的一個(gè)廠房,用來(lái)加工產(chǎn)品,現(xiàn)在公司撤了,但是要給工廠恢復(fù)到原來(lái)的樣子,這筆費(fèi)用比較大,估計(jì)200萬(wàn),這種費(fèi)用能一次性抵扣來(lái)計(jì)算所得稅嗎?之前也有發(fā)生維修工廠的業(yè)務(wù),但是稅法上不讓一次性抵扣,做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
提供勞務(wù)派遣服務(wù)差額計(jì)稅開(kāi)具的5%發(fā)票可以抵扣嗎
老師,簽勞務(wù)合同的要素是什么?勞務(wù)合同有什么規(guī)定?
系統(tǒng)問(wèn)題12366在哪里找?
老師,我剛看,上月截止報(bào)稅系統(tǒng)6月份有3954.76的免稅額,賬里沒(méi)有體現(xiàn),這個(gè)怎么弄調(diào)整,之前會(huì)計(jì)做的賬
你好,要看之前他是不是全部直接確認(rèn)到收入了。
確認(rèn)了,應(yīng)該就是旅游行業(yè)差額開(kāi)票,實(shí)際成本大于本身抵扣的成本造成的
你好,你確認(rèn)了收入,沒(méi)有計(jì)提,你可以紅字沖減之前的,然后按正確的重新做。
我不調(diào)整了,下個(gè)月季報(bào)的時(shí)候跟稅務(wù)系統(tǒng)保持一致就行了,我把賬上未來(lái)免稅的做營(yíng)業(yè)外收入了
你好,操作是可以的了。