你好,你這個(gè)借應(yīng)付賬款A(yù)公司,貸以前年度損益調(diào)整
19年管理費(fèi)用做賬,正確應(yīng)該是做成: 借:應(yīng)付賬款-XXX 貸:銀行存款 但是錯(cuò)誤的做成了: 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 在今年該怎么調(diào)整
2022年有一筆業(yè)務(wù)錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,正確分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯(cuò)誤,怎么調(diào)整分錄
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫(xiě)?
22年我們有一筆退誤轉(zhuǎn)款,正確賬務(wù)應(yīng)該是:借銀行存款 貸預(yù)付嘛,然后錯(cuò)錄成了:借銀行存款 貸管理費(fèi)用,怎么調(diào)賬
您好! 2024年10月 把借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款 錯(cuò)錄成借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
老師會(huì)計(jì)可以兼職其他單位的出納嗎
老師,物業(yè)公司售電對(duì)公司有什么資質(zhì)要求嗎?
評(píng)估的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,7年了一直沒(méi)有折舊,從現(xiàn)在開(kāi)始能繼續(xù)折舊嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,去國(guó)外做項(xiàng)目賺的錢怎么回款到自己賬上?
老師,我們賬戶沒(méi)有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進(jìn)去賬戶實(shí)收資本,然后用實(shí)收資本給員工發(fā)工資嗎
公司租的一個(gè)廠房,用來(lái)加工產(chǎn)品,現(xiàn)在公司撤了,但是要給工廠恢復(fù)到原來(lái)的樣子,這筆費(fèi)用比較大,估計(jì)200萬(wàn),這種費(fèi)用能一次性抵扣來(lái)計(jì)算所得稅嗎?之前也有發(fā)生維修工廠的業(yè)務(wù),但是稅法上不讓一次性抵扣,做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
提供勞務(wù)派遣服務(wù)差額計(jì)稅開(kāi)具的5%發(fā)票可以抵扣嗎
老師,簽勞務(wù)合同的要素是什么?勞務(wù)合同有什么規(guī)定?
系統(tǒng)問(wèn)題12366在哪里找?
老師,什么是電放費(fèi)發(fā)票?
不需要先沖紅2024年錄錯(cuò)整筆分錄嗎?
你好,可以不用了。你要沖也是可以操作的。
如果沖紅后,后面完整的調(diào)整分錄要怎么做呢?
你好,你借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款。金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。 然借借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款,金額寫(xiě)正數(shù)。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。