?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
外貿(mào)公司上月一票出口退稅,按原來的慣例退稅率都是13%,但有張報(bào)關(guān)單,期中一項(xiàng)退稅率為0,本月申報(bào)才發(fā)現(xiàn),進(jìn)項(xiàng)已在上月月底出口勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,勾選已回退,重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項(xiàng),但是有個(gè)問題,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷,實(shí)際是沒有開銷售票,賬務(wù)怎么處理?增值稅如何申報(bào)?
老師,外貿(mào)企業(yè),無內(nèi)銷業(yè)務(wù),除用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票外,其他的運(yùn)費(fèi)發(fā)票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價(jià)稅合計(jì)作為費(fèi)用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進(jìn)項(xiàng),然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
老師,假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬的勾選了。 下個(gè)月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
老師,請問生產(chǎn)企業(yè)的免抵退稅要怎么退呢,它是先把內(nèi)銷的抵扣完剩余的才能辦理出口退稅,但是比如一張進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了抵扣勾選,那沒抵扣完的還能做退稅勾選嗎,不然要怎么退多余的進(jìn)項(xiàng)呢
請問老師,出口退稅 退的是采購發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,退稅了就不能抵扣增值稅了,如果沒有退稅,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以用來抵扣增值稅嗎?
個(gè)體工商戶定期定額征收,現(xiàn)在客戶需要銷項(xiàng)發(fā)票,可是我沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦呢
郭老師,打樣出口的,沒報(bào)關(guān),收款的,怎么做賬
老師,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來做內(nèi)銷抵扣勾選了,現(xiàn)在如果把這些發(fā)票重新去做退稅的話,那就不夠進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣內(nèi)銷的稅,這個(gè)要怎么處理才好
雇傭了一個(gè)殘疾人如何減少殘疾人保障金,公式是什么
老師,個(gè)人代開房租發(fā)票,分別交哪些稅?專票和普票有什么區(qū)別?還要分住宅和非住宅?住宅是不是備案可以免稅
老板報(bào)銷自己的留學(xué)費(fèi)用,和其子女的留學(xué)費(fèi)用,可以報(bào)銷嗎,需要交個(gè)稅嗎
老師,賬面有未分配利潤,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,怎么處理
老師你好,我這邊是一般納稅人,銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,比如我這邊現(xiàn)在銷售額是3萬,其中2萬是免稅銷售額,農(nóng)戶這邊沒有給我們開免稅票,那么我交增值稅是怎么算?我交所得稅是怎么算
沒有總賬,明細(xì)賬,只有記賬憑證怎么錄入科目期初
老師計(jì)提稅費(fèi)需要附原始憑證嗎?附完稅證明嗎?
您好,如果出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票誤勾選為內(nèi)銷抵扣,現(xiàn)在要改用于退稅但導(dǎo)致內(nèi)銷抵扣不足,可以這樣處理:1)若發(fā)票還未申報(bào)抵扣,直接在增值稅發(fā)票平臺(tái)撤銷勾選重新選退稅;2)若已申報(bào)抵扣,就開紅字發(fā)票沖銷原票讓供應(yīng)商重開,新發(fā)票用于退稅,同時(shí)把原抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;3)內(nèi)銷缺的進(jìn)項(xiàng)稅可以通過多找供應(yīng)商開發(fā)票、用其他費(fèi)用發(fā)票抵扣或申請加計(jì)抵減來補(bǔ);4)實(shí)在不行就跟稅務(wù)局說明情況,看能否調(diào)整或延期繳稅。注意同一張發(fā)票不能既抵扣又退稅,操作要合規(guī)。