你看一下你的稅種認定是按年嗎?按年的話就是在次年1月15之前 ,如果沒有核定的話,那就是發(fā)生的15日以內(nèi) 交晚了有滯納金,滯納金是按照萬分之五計算。 自己交還是企業(yè)交看你企業(yè)規(guī)定 沒規(guī)定的就問你老板誰來負擔(dān)
稅務(wù)局打電話讓進行退稅,借款合同免征印花稅,我進行的印花稅更正申報,我找到了去年的財產(chǎn)和行為稅納稅申報表進行了更正申報,在稅源采集時進行了重置,填寫的數(shù)據(jù)和去年申報時一樣,計算出的應(yīng)納稅額確實也比去年少了,就提交了申報,然后我去一般退稅管理里面想進行退稅,結(jié)果已繳納過的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進行了更正申報,怎么會產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
早上好,老師,請教下我司是租賃公司,每個月開出租賃發(fā)票就是收入,由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低,需要我們補交申報收入,收入是每個月按從租計征申報的房產(chǎn)稅,由于是以前年度2021、2022年的收入,現(xiàn)在在2023年12月入賬,需要怎么入賬以前年度收入房產(chǎn)稅、及補交產(chǎn)生了利潤交了以前年度企業(yè)所得稅、及收入房產(chǎn)稅產(chǎn)生了印花稅申報了印花稅,還有各稅金產(chǎn)生的滯納金,應(yīng)該怎么入賬?分錄怎么寫?
老師,23年3月的時候,補交了22年的印花稅,產(chǎn)生了2.14元的滯納金,當(dāng)時,繳稅的時候沒注意,稅金和滯納金一起都計提到稅金及附加了,現(xiàn)在匯算清繳了,我該怎么做
開辦了一個新公司(小規(guī)模納稅人)2月份開始籌辦,2月開的驗資戶投資人已轉(zhuǎn)入投資款30萬元,2月份讓事務(wù)所進行了驗資審計報告(錢老板用自己的錢給了已付發(fā)票未開可以算到開辦費用里面嗎);3月份賬戶產(chǎn)生了存款利息100元;5月份營業(yè)執(zhí)照才辦下來,6月才去辦理稅務(wù)登記,驗資戶轉(zhuǎn)為正式的基本戶,5月份之前的賬目應(yīng)該怎么處理,要從幾月份開始做賬???
營業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的,25.1月忘了產(chǎn)生了370元滯納金怎么辦,會計自己付嗎?
老師,你好,麻煩請問你一下,我們是銷售方,我們沖紅了之前月份的發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)重新開具,我現(xiàn)在該怎么出分錄呢
老師,今年中級會計考試準(zhǔn)考證怎么打印不了,網(wǎng)址上面查不到啥情況
您好,請問企業(yè)是服務(wù)行業(yè),是否需要繳納印花稅?
老師,我們兩個老板合作有室內(nèi)和室外的裝修兩個板塊,一直都是再一起做賬,現(xiàn)在要把室內(nèi)的分開新賬套做賬,請問之前賬套里的應(yīng)收應(yīng)付款等怎么分到新賬套
股權(quán)變更都怎么辦理,需要什么文件,都啥流程
一般納稅人 采購花了100元(普票) 那么我要賣出去,不虧的情況我加幾個點
老師真賬實操里面。資產(chǎn)負債表里的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的金額咋算的?
800元的專家費需要。繳納個稅嗎?
老師你好,股東是公司的轉(zhuǎn)股涉及到那些稅種呢
老師成本大于收入不交企業(yè)所得稅會有風(fēng)險嗎?
這個會計風(fēng)險好大
這個風(fēng)險不大,就是影響企業(yè)信用等級交滯納金